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        1. 索引號 0000001070200/201709-00001 組配分類 部門決算情況
          發(fā)布機構(gòu) 敬亭山管委會 發(fā)文日期 2017-08-15 00:00
          發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 部門決算情況
          信息來源 市敬亭山管委會 主題導(dǎo)航 財政、金融、審計 / 其他 / 其它
          信息名稱 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2016年部門決算情況 內(nèi)容概述

          宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2016年部門決算情況

           

          宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2016年部門決算情況

          一、部門主要職能

          (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

          (二)制定和實施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實施度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃;

          (三)負責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展、招商引資工作,負責(zé)區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動的監(jiān)督管理工作;

          (四)負責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、風(fēng)景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護、管理及開發(fā)建設(shè)等工作;

          (五)建設(shè)、管理和保護度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施;

          (六)負責(zé)度假區(qū)財政資金管理和有關(guān)審計事項;

          (七)負責(zé)區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運營;

          (八)負責(zé)風(fēng)景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作,

          負責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作;

          (九)負責(zé)國家森林公園森林防火;

          (十)負責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作;

          (十一)承擔市委、市政府交辦的其他工作。

          二、部門決算單位構(gòu)成

          宣城市敬亭山管委會2016年度部門決算包括管委會本級,涵蓋六個科室:黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、社會事務(wù)科(宗教事務(wù)管理辦公室)、園林管理科(森林防火辦公室)、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地管理處。

          三、宣城市敬亭山管委會2016年度部門決算報表

          收入支出決算總表

           

           

           

          公開01表

          編制單位:宣城市敬亭山管委會

           

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項目

          決算數(shù)

          項目

          決算數(shù)

          一、財政撥款收入

          1010.19

          一、一般公共服務(wù)支出

          52.75

          二、上級補助收入

          0.00

          二、外交支出

          0.00

          三、事業(yè)收入

          0.00

          三、國防支出

          0.00

          四、經(jīng)營收入

          0.00

          四、公共安全支出

          0.00

          五、附屬單位上繳收入

          0.00

          五、教育支出

          0.00

          六、其他收入

          0.00

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          0.00

           

           

          七、文化體育與傳媒支出

          50.58

           

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          30.22

           

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          0.00

           

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          3.67

           

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          0.00

           

           

          十二、農(nóng)林水支出

          48.67

           

           

          十三、交通運輸支出

          0.00

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

          0.00

           

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          652.85

           

           

          十六、金融支出

          0.00

           

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          0.00

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          0.00

           

           

          十九、住房保障支出

          0.00

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

          0.00

           

           

          二十一、其他支出

          0.00

           

           

          二十二、債務(wù)還本支出

          0.00

           

           

          二十三、債務(wù)付息支出

          0.00

          本年收入合計

          1010.19

          本年支出合計

          838.74

          用事業(yè)基金彌補收支差額

          0.00

          結(jié)余分配

          171.45

               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          0.00

               年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          171.45

           

           

           

           

          總計

          1010.19

          總計

          1010.19

          收入決算表

                                                      公開02表

          編制單位:宣城市敬亭山管委會

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          項目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業(yè)

          收入

          經(jīng)營

          收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          合計

          1010.19

          1010.19

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務(wù)支出

          104.78

          104.78

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20103

          政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

          35.57

          35.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010350

            事業(yè)運行

          35.57

          35.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20104

          發(fā)展與改革事務(wù)

          60.00

          60.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010499

            其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

          60.00

          60.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20113

          商貿(mào)事務(wù)

          9.21

          9.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011308

            招商引資

          9.21

          9.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          207

          文化體育與傳媒支出

          170.00

          170.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20799

          其他文化體育與傳媒支出

          170.00

          170.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2079999

            其他文化體育與傳媒支出

          170.00

          170.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          30.22

          30.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          30.22

          30.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          0.52

          0.52

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

            事業(yè)單位離退休

          29.70

          29.70

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          211

          節(jié)能環(huán)保支出

          3.67

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21103

          污染防治

          3.67

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2110307

            排污費安排的支出

          3.67

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          48.67

          48.67

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21302

          林業(yè)

          45.77

          45.77

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130234

            林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)

          45.77

          45.77

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          2.90

          2.90

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

            其他扶貧支出

          2.90

          2.90

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          216

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          652.85

          652.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21605

          旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

          652.85

          652.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2160504

            旅游宣傳

          100.00

          100.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2160599

            其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

          552.85

          552.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

          支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開03表

          編制單位:宣城市敬亭山管委會

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補助支出

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計

          838.74

          730.76

          107.98

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務(wù)支出

          52.75

          44.78

          7.97

          0.00

          0.00

          0.00

          20103

          政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

          35.57

          35.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010350

            事業(yè)運行

          35.57

          35.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20104

          發(fā)展與改革事務(wù)

          7.97

          0.00

          7.97

          0.00

          0.00

          0.00

          2010499

            其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

          7.97

          0.00

          7.97

          0.00

          0.00

          0.00

          20113

          商貿(mào)事務(wù)

          9.21

          9.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011308

            招商引資

          9.21

          9.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          207

          文化體育與傳媒支出

          50.58

          0.00

          50.58

          0.00

          0.00

          0.00

          20799

          其他文化體育與傳媒支出

          50.58

          0.00

          50.58

          0.00

          0.00

          0.00

          2079999

            其他文化體育與傳媒支出

          50.58

          0.00

          50.58

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          30.22

          30.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          30.22

          30.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          0.52

          0.52

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

            事業(yè)單位離退休

          29.70

          29.70

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          211

          節(jié)能環(huán)保支出

          3.67

          0.00

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          21103

          污染防治

          3.67

          0.00

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          2110307

            排污費安排的支出

          3.67

          0.00

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          48.67

          2.90

          45.77

          0.00

          0.00

          0.00

          21302

          林業(yè)

          45.77

          0.00

          45.77

          0.00

          0.00

          0.00

          2130234

            林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)

          45.77

          0.00

          45.77

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          2.90

          2.90

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

            其他扶貧支出

          2.90

          2.90

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          216

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          652.85

          652.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21605

          旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

          652.85

          652.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2160504

            旅游宣傳

          100.00

          100.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2160599

            其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

          552.85

          552.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

          財政撥款收入支出決算總表

           

           

           

          公開04表

          編制單位:宣城市敬亭山管委會

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項   目

          決算數(shù)

          項目(按功能分類)

          決算數(shù)

          一、一般公共預(yù)算財政撥款

          1,010.19

          一、一般公共服務(wù)支出

          52.75

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款

          0.00

          二、外交支出

          0.00

           

           

          三、國防支出

          0.00

           

           

          四、公共安全支出

          0.00

           

           

          五、教育支出

          0.00

           

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          0.00

           

           

          七、文化體育與傳媒支出

          50.58

           

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          30.22

           

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          0.00

           

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          3.67

           

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          0.00

           

           

          十二、農(nóng)林水支出

          48.67

           

           

          十三、交通運輸支出

          0.00

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

          0.00

           

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          652.85

           

           

          十六、金融支出

          0.00

           

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          0.00

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          0.00

           

           

          十九、住房保障支出

          0.00

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

          0.00

           

           

          二十一、其他支出

          0.00

           

           

          二十二、債務(wù)還本支出

          0.00

           

           

          二十三、債務(wù)付息支出

          0.00

          本年收入合計

          1,010.19

          本年支出合計

          838.74

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          0.00

          年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          171.45

          一般公共預(yù)算財政撥款

          0.00

           

           

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          0.00

           

           

          合計

           

          合計

           

           

          1,010.19

           

          1,010.19

           

          一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開05表

          編制單位:宣城市敬亭山管委會

           

           

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)余

           

          合計

          0.00

          0.00

          0.00

          1010.19

          730.76

          279.43

          838.74

          730.76

          107.98

          171.45

          0.00

          0.00

          174.45

          201

          一般公共服務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          104.78

          44.78

          60.00

          52.75

          44.78

          7.97

          52.03

          0.00

          0.00

          52.03

          20103

          政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          35.57

          35.57

          0.00

          35.57

          35.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010350

            事業(yè)運行

          0.00

          0.00

          0.00

          35.57

          35.57

          0.00

          35.57

          35.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20104

          發(fā)展與改革事務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          60.00

          0.00

          60.00

          7.97

          0.00

          7.97

          52.03

          0.00

          0.00

          52.03

          2010499

            其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          60.00

          0.00

          60.00

          7.97

          0.00

          7.97

          52.03

          0.00

          0.00

          52.03

          20113

          商貿(mào)事務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          9.21

          9.21

          0.00

          9.21

          9.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011308

            招商引資

          0.00

          0.00

          0.00

          9.21

          9.21

          0.00

          9.21

          9.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          207

          文化體育與傳媒支出

          0.00

          0.00

          0.00

          170.00

          0.00

          170.00

          50.58

          0.00

          50.58

          119.42

          0.00

          0.00

          119.42

          20799

          其他文化體育與傳媒支出

          0.00

          0.00

          0.00

          170.00

          0.00

          170.00

          50.58

          0.00

          50.58

          119.42

          0.00

          0.00

          119.42

          2079999

            其他文化體育與傳媒支出

          0.00

          0.00

          0.00

          170.00

          0.00

          170.00

          50.58

          0.00

          50.58

          119.42

          0.00

          0.00

          119.42

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          30.22

          30.22

          0.00

          30.22

          30.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          30.22

          30.22

          0.00

          30.22

          30.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          0.52

          0.52

          0.00

          0.52

          0.52

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

            事業(yè)單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          29.70

          29.70

          0.00

          29.70

          29.70

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          211

          節(jié)能環(huán)保支出

          0.00

          0.00

          0.00

          3.67

          0.00

          3.67

          3.67

          0.00

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21103

          污染防治

          0.00

          0.00

          0.00

          3.67

          0.00

          3.67

          3.67

          0.00

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2110307

            排污費安排的支出

          0.00

          0.00

          0.00

          3.67

          0.00

          3.67

          3.67

          0.00

          3.67

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          0.00

          0.00

          0.00

          48.67

          2.90

          45.77

          48.67

          2.90

          45.77

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21302

          林業(yè)

          0.00

          0.00

          0.00

          45.77

          0.00

          45.77

          45.77

          0.00

          45.77

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130234

            林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)

          0.00

          0.00

          0.00

          45.77

          0.00

          45.77

          45.77

          0.00

          45.77

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          0.00

          0.00

          0.00

          2.90

          2.90

          0.00

          2.90

          2.90

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

            其他扶貧支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2.90

          2.90

          0.00

          2.90

          2.90

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          216

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          0.00

          0.00

          0.00

          652.85

          652.85

          0.00

          652.85

          652.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21605

          旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          652.85

          652.85

          0.00

          652.85

          652.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2160504

            旅游宣傳

          0.00

          0.00

          0.00

          100.00

          100.00

          0.00

          100.00

          100.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2160599

            其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          552.85

          552.85

          0.00

          552.85

          552.85

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

           

           

           

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

           

           

           

           

           

           

           

          財決公開06表

          部門:

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          301

          工資福利支出

          209.62

          302

          商品和服務(wù)支出

          411.34

          310

          其他資本性支出

          0.00

          30101

          基本工資

          49.57

          30201

          辦公費

          31.52

          31001

          房屋建筑物購建

          0.00

          30102

          津貼補貼

          47.22

          30202

          印刷費

          12.00

          31002

          辦公設(shè)備購置

          0.00

          30103

          獎金

          61.83

          30203

          咨詢費

          0.00

          31003

          專用設(shè)備購置

          0.00

          30104

          其他社會保障繳費

          17.00

          30204

          手續(xù)費

          2.00

          31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          0.00

          30106

          伙食補助費

          21.00

          30205

          水費

          10.00

          31006

          大型修繕

          0.00

          30107

          績效工資

          13.00

          30206

          電費

          20.00

          31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

          0.00

          30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          0.00

          30207

          郵電費

          15.00

          31008

          物資儲備

          0.00

          30109

          職業(yè)年金繳費

          0.00

          30208

          取暖費

          0.00

          31009

          土地補償

          0.00

          30199

          其他工資福利支出

          0.00

          30209

          物業(yè)管理費

          200.00

          31010

          安置補助

          0.00

          303

          對個人和家庭的補助

          74.22

          30211

          差旅費

          8.00

          31011

          地上附著物和青苗補償

          0.00

          30301

          離休費

          0.00

          30212

          因公出國(境)費用

          0.00

          31012

          拆遷補償

          0.00

          30302

          退休費

          29.70

          30213

          維修(護)費

          13.00

          31013

          公務(wù)用車購置

          0.00

          30303

          退職(役)費

          0.00

          30214

          租賃費

          5.00

          31019

          其他交通工具購置

          0.00

          30304

          撫恤金

          0.00

          30215

          會議費

          0.00

          31020

          產(chǎn)權(quán)參股

          0.00

          30305

          生活補助

          0.00

          30216

          培訓(xùn)費

          2.14

          31099

          其他資本性支出

          0.00

          30306

          救濟費

          0.00

          30217

          公務(wù)接待費

          4.54

          304

          對企事業(yè)單位的補貼

          35.57

          30307

          醫(yī)療費

          0.00

          30218

          專用材料費

          5.00

          30401

          企業(yè)政策性補貼

          0.00

          30308

          助學(xué)金

          0.00

          30224

          被裝購置費

          0.00

          30402

          事業(yè)單位補貼

          35.57

          30309

          獎勵金

          9.21

          30225

          專用燃料費

          15.00

          30403

          財政貼息

          0.00

          30310

          生產(chǎn)補貼

          0.00

          30226

          勞務(wù)費

          30.00

          30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

          0.00

          30311

          住房公積金

          28.81

          30227

          委托業(yè)務(wù)費

          24.00

          307

          債務(wù)利息支出

          0.00

          30312

          提租補貼

          0.00

          30228

          工會經(jīng)費

          5.00

          30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

          0.00

          30313

          購房補貼

          3.60

          30229

          福利費

          0.00

          30707

          國外債務(wù)付息

          0.00

          30314

          采暖補貼

          0.00

          30231

          公務(wù)用車運行維護費

          9.14

          399

          其他支出

          0.00

          30315

          物業(yè)服務(wù)補貼

          0.00

          30239

          其他交通費用

          0.00

          39906

          贈與

          0.00

          30399

          其他對個人和家庭的補助支出

          2.90

          30240

          稅金及附加費用

          0.00

           

           

           

           

           

           

          30299

          其他商品和服務(wù)支出

          0.00

           

           

           

          人員經(jīng)費合計

          283.85

          公用經(jīng)費合計

          446.91

           

          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開07表

          編制單位:宣城市敬亭山管委會

           

           

           

          金額單位:萬元

          項目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱(項目)

          小計

          基本支出

          項目支出

          合計

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          四、宣城市敬亭山管委會2016年度部門決算說明

          (一)2016年度收入支出決算情況說明

          2016年度收入總計1010.19萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計838.74萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.45萬元。與2015年相比,收入增加496.89萬元、支出增加325.44萬元,主要原因:一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出;二是文化體育與傳媒支出;三是工資調(diào)整,人員增加。

          (二)2016年度收入決算情況說明

          本年收入合計1010.19萬元,其中:財政撥款收入1010.19萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          (三)2016年度支出決算情況說明

          本年支出合計838.74萬元,其中:基本支出730.76萬元,占87.12%;項目支出107.98萬元,占12.88%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

          (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

          2016年度財政撥款收入總計1010.19萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計838.74萬元,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.45 萬元,與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加496.89萬元、325.44萬元,主要原因:一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出;二是文化體育與傳媒支出;三是工資調(diào)整,人員增加。

          (五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          1. 財政撥款支出決算總體情況

          2016年度財政撥款支出838.74萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加325.44萬元,增長63.4%。主要原因:一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出;二是文化體育與傳媒支出;三是工資調(diào)整,人員增加。

          1. 財政撥款支出決算具體情況

          2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為375.96萬元,支出決算為838.74萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)整,人員增加;二是景區(qū)物業(yè)管理費用、發(fā)展與改革事務(wù)支出及文化體育與傳媒支出未列入年初預(yù)算。具體情況如下:

          1.“一般公共服務(wù)”2016年度決算104.78萬元,比2015年增加32.57萬元,增長45.10%,主要原因是一是增加了發(fā)展與改革事務(wù)支出,二是人員增加。其中:“發(fā)展與改革事務(wù)支出”決算7.97萬元,用于我委2016年度節(jié)能和生態(tài)專項支出。

          1. “文化體育與傳媒支出”2016年度決算50.58萬元,屬于新增項目,主要為2016年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項支出。

          3.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算30.22萬元,與2015年決算30.3萬元,基本持平。其中:“事業(yè)單位離退休”決算30.22萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位退休人員支出。

          4.“節(jié)能環(huán)保支出”2016年度決算3.67萬元,比2015年減少11.33萬元。

          5.“農(nóng)林水支出”2016年度決算48.67萬元,比2015年減少5.56萬元,主要用于是林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。

          6.“商品服務(wù)業(yè)等支出” 2016年度決算652.85萬元,比2015年增加311.33萬元,增長91.16%,主要原因是增加了景區(qū)綜合物業(yè)管理費用的支出。

          (六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2016年度財政撥款基本支出730.76萬元,其中人員經(jīng)費283.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼;公用經(jīng)費446.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用燃料費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費。

          (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

          我委2016年度沒有政府性基金收入和支出。

          (八)其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費

          2016年度宣城市敬亭山管委會機關(guān)運行經(jīng)費411.34萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。

          (二)政府采購情況

          2015年度宣城市敬亭山管委會政府采購支出總額6.99萬元,其中:政府采購貨物支出6.99萬元。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

          截止到2016年12月31日,宣城市敬亭山管委會共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

          五、名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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