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        1. 索引號 0000001070200/201708-00041 組配分類 部門決算情況
          發(fā)布機構(gòu) 市紀(jì)委 發(fā)文日期 2017-08-15 00:00
          發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 部門決算情況
          信息來源 市政府辦公室 主題導(dǎo)航  / 其它
          信息名稱 宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年部門決算情況 內(nèi)容概述

          宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年部門決算情況

          一、部門主要職能

          市紀(jì)委機關(guān)與市監(jiān)察局合署辦公,履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能,在省紀(jì)委和市委的領(lǐng)導(dǎo)下,對市委全面負(fù)責(zé)。市監(jiān)察局屬于市政府序列,為市政府組成部門,接受市政府領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé):

          (一) 主管黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實上級黨委、紀(jì)委和市委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

          (二) 主管全市行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實上級政府、監(jiān)察機關(guān)和市委、市政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國家公務(wù)員和各縣市區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及上級政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。

          (三) 負(fù)責(zé)檢查并處理市直各部門、各單位,各縣市區(qū)黨的組織和市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

          (四) 負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其國家公務(wù)員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及縣市區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為;受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉,受理行政監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴。

          (五) 負(fù)責(zé)上級黨委、政府和市委、市政府關(guān)于政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作指示、規(guī)定的貫徹落實;組織開展全市政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作專項治理;查處政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題。

          (六) 負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護黨紀(jì)、政紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育規(guī)劃,配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)律檢查工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀(jì)守法、為政清廉的教育;組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢、監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。

          (七) 負(fù)責(zé)對全市黨的紀(jì)檢工作和行政監(jiān)察工作的政策研究及有關(guān)問題的調(diào)查研究,擬定全市黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)政策規(guī)定。

          (八) 對全市各級政府和市政府各部門制定的有關(guān)政策、法規(guī)情況進行調(diào)查研究,對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監(jiān)察機關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

          (九) 會同市直各部門黨組(黨委)和各縣市區(qū)黨委、政府,做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作,審核縣市區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子和監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選;負(fù)責(zé)市紀(jì)委、市監(jiān)察局派駐市直各部門紀(jì)檢組、監(jiān)察室主要負(fù)責(zé)人的提名、考察,并提出調(diào)整、交流和任免意見,審核市直有關(guān)單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢、監(jiān)察機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人人選。

          (十) 承辦上級紀(jì)檢、監(jiān)察機關(guān)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

          二、部門決算單位構(gòu)成

          從決算單位構(gòu)成看,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度部門決算包括本級決算(含市紀(jì)委監(jiān)察局機關(guān)、市委巡察辦、市黨風(fēng)廉政教育中心),與預(yù)算比較,增加1戶。為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。

          納入宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度部門決算編制范圍的單位共3個,詳細(xì)情況見下表:

           

          序號

          單位名稱

          1

          市紀(jì)委監(jiān)察局機關(guān)

          2

          市委巡察辦

          3

          市黨風(fēng)廉政教育中心

           

           

           

           

          三、宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度部門決算報表

           

          收入支出決算公開表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決公開01表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項目

          行次

          金額

          項目

          行次

          金額

          欄次

           

          1

          欄次

           

          2

          一、財政撥款收入

          1

          1,798.24

          一、一般公共服務(wù)支出

          35

          1,673.82

            其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

          2

          0.00

          二、外交支出

          36

          0.00

          二、上級補助收入

          3

          0.00

          三、國防支出

          37

          0.00

          三、事業(yè)收入

          4

          0.00

          四、公共安全支出

          38

          0.00

          四、經(jīng)營收入

          5

          0.00

          五、教育支出

          39

          0.00

          五、附屬單位上繳收入

          6

          0.00

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          40

          0.00

          六、其他收入

          7

          0.00

          七、文化體育與傳媒支出

          41

          0.00

           

          8

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          42

          100.12

           

          9

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          43

          0.00

           

          10

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          44

          0.00

           

          11

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          45

          0.00

           

          12

           

          十二、農(nóng)林水支出

          46

          24.30

           

          13

           

          十三、交通運輸支出

          47

          0.00

           

          14

           

          十四、資源勘探信息等支出

          48

          0.00

           

          15

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          49

          0.00

           

          16

           

          十六、金融支出

          50

          0.00

           

          17

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          51

          0.00

           

          18

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          52

          0.00

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          53

          0.00

           

          20

           

          二十、糧油物資儲備支出

          54

          0.00

           

          21

           

          二十一、其他支出

          55

          0.00

           

          22

           

          二十二、債務(wù)還本支出

          56

          0.00

           

          23

           

          二十三、債務(wù)付息支出

          57

          0.00

          本年收入合計

          24

          1,798.24

          本年支出合計

          58

          1,798.24

          用事業(yè)基金彌補收支差額

          25

          0.00

          結(jié)余分配

          59

          0.00

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          26

          0.00

          其中:提取職工福利基金

          60

          0.00

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          27

          0.00

                 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

          61

          0.00

           

          28

           

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          62

          0.00

           

          29

           

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          63

          0.00

           

          30

           

           

          64

           

          總計

          31

          1,798.24

          總計

          65

          1,798.24

           

           

           

           

           

          收入決算公開表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決公開02表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          1,798.24

          1,798.24

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務(wù)支出

          1,673.82

          1,673.82

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20111

          紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

          1,673.82

          1,673.82

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011101

          行政運行

          1,668.17

          1,668.17

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011199

          其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

          5.65

          5.65

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

          歸口管理的行政單位離退休

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          24.30

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          24.30

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

          其他扶貧支出

          24.30

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          支出決算公開表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決公開03表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補助支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          1,798.24

          1,038.36

          759.88

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務(wù)支出

          1,673.82

          938.24

          735.58

          0.00

          0.00

          0.00

          20111

          紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

          1,673.82

          938.24

          735.58

          0.00

          0.00

          0.00

          2011101

          行政運行

          1,668.17

          938.24

          729.94

          0.00

          0.00

          0.00

          2011199

          其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

          5.65

          0.00

          5.65

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

          歸口管理的行政單位離退休

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          24.30

          0.00

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          24.30

          0.00

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

          其他扶貧支出

          24.30

          0.00

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財政撥款收入支出決算公開表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決公開04表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          收     入

          支     出

          項目

          行次

          金額

          項目

          行次

          小計

          一般公共預(yù)算財政撥款

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          欄次

           

          1

          欄次

           

          2

          3

          4

          一、一般公共預(yù)算財政撥款

          1

          1,798.24

          一、一般公共服務(wù)支出

          32

          1,673.82

          1,673.82

          0.00

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款

          2

          0.00

          二、外交支出

          33

          0.00

          0.00

          0.00

           

          3

           

          三、國防支出

          34

          0.00

          0.00

          0.00

           

          4

           

          四、公共安全支出

          35

          0.00

          0.00

          0.00

           

          5

           

          五、教育支出

          36

          0.00

          0.00

          0.00

           

          6

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          37

          0.00

          0.00

          0.00

           

          7

           

          七、文化體育與傳媒支出

          38

          0.00

          0.00

          0.00

           

          8

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          39

          100.12

          100.12

          0.00

           

          9

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          40

          0.00

          0.00

          0.00

           

          10

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          41

          0.00

          0.00

          0.00

           

          11

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          42

          0.00

          0.00

          0.00

           

          12

           

          十二、農(nóng)林水支出

          43

          24.30

          24.30

          0.00

           

          13

           

          十三、交通運輸支出

          44

          0.00

          0.00

          0.00

           

          14

           

          十四、資源勘探信息等支出

          45

          0.00

          0.00

          0.00

           

          15

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          46

          0.00

          0.00

          0.00

           

          16

           

          十六、金融支出

          47

          0.00

          0.00

          0.00

           

          17

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          48

          0.00

          0.00

          0.00

           

          18

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          49

          0.00

          0.00

          0.00

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          50

          0.00

          0.00

          0.00

           

          20

           

          二十、糧油物資儲備支出

          51

          0.00

          0.00

          0.00

           

          21

           

          二十一、其他支出

          52

          0.00

          0.00

          0.00

           

          22

           

          二十二、債務(wù)還本支出

          53

          0.00

          0.00

          0.00

           

          23

           

          二十三、債務(wù)付息支出

          54

          0.00

          0.00

          0.00

          本年收入合計

          24

          1,798.24

          本年支出合計

          55

          1,798.24

          1,798.24

          0.00

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          25

          0.00

          年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          56

          0.00

          0.00

          0.00

          一、一般公共預(yù)算財政撥款

          26

          0.00

           

          57

           

           

           

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款

          27

          0.00

           

          58

           

           

           

           

          28

           

           

          59

           

           

           

          總計

          29

          1,798.24

          總計

          60

          1,798.24

          1,798.24

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

          一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決公開05表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)余

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          合計

          0.00

          0.00

          0.00

          1,798.24

          1,038.36

          759.88

          1,798.24

          1,038.36

          759.88

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          1,673.82

          938.24

          735.58

          1,673.82

          938.24

          735.58

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20111

          紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          1,673.82

          938.24

          735.58

          1,673.82

          938.24

          735.58

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011101

          行政運行

          0.00

          0.00

          0.00

          1,668.17

          938.24

          729.94

          1,668.17

          938.24

          729.94

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011199

          其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          5.65

          0.00

          5.65

          5.65

          0.00

          5.65

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          100.12

          100.12

          0.00

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          100.12

          100.12

          0.00

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

          歸口管理的行政單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          100.12

          100.12

          0.00

          100.12

          100.12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          0.00

          0.00

          0.00

          24.30

          0.00

          24.30

          24.30

          0.00

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          0.00

          0.00

          0.00

          24.30

          0.00

          24.30

          24.30

          0.00

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

          其他扶貧支出

          0.00

          0.00

          0.00

          24.30

          0.00

          24.30

          24.30

          0.00

          24.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決公開06表

           

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

           

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

           

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

           

           

          301

          工資福利支出

          472.01

          302

          商品和服務(wù)支出

          240.39

          310

          其他資本性支出

          60.81

           

          30101

          基本工資

          154.92

          30201

          辦公費

          128.02

          31001

          房屋建筑物購建

          0.00

           

          30102

          津貼補貼

          262.73

          30202

          印刷費

          3.94

          31002

          辦公設(shè)備購置

          23.43

           

          30103

          獎金

          12.52

          30203

          咨詢費

          0.00

          31003

          專用設(shè)備購置

          0.00

           

          30104

          其他社會保障繳費

          4.28

          30204

          手續(xù)費

          0.11

          31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          0.00

           

          30106

          伙食補助費

          21.72

          30205

          水費

          0.00

          31006

          大型修繕

          0.00

           

          30107

          績效工資

          1.00

          30206

          電費

          3.99

          31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

          37.38

           

          30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          0.00

          30207

          郵電費

          3.47

          31008

          物資儲備

          0.00

           

          30109

          職業(yè)年金繳費

          0.00

          30208

          取暖費

          0.00

          31009

          土地補償

          0.00

           

          30199

          其他工資福利支出

          14.84

          30209

          物業(yè)管理費

          0.36

          31010

          安置補助

          0.00

           

          303

          對個人和家庭的補助

          265.14

          30211

          差旅費

          36.49

          31011

          地上附著物和青苗補償

          0.00

           

          30301

          離休費

          0.00

          30212

          因公出國(境)費用

          0.00

          31012

          拆遷補償

          0.00

           

          30302

          退休費

          83.38

          30213

          維修(護)費

          1.18

          31013

          公務(wù)用車購置

          0.00

           

          30303

          退職(役)費

          0.00

          30214

          租賃費

          3.44

          31019

          其他交通工具購置

          0.00

           

          30304

          撫恤金

          14.22

          30215

          會議費

          4.36

          31020

          產(chǎn)權(quán)參股

          0.00

           

          30305

          生活補助

          0.00

          30216

          培訓(xùn)費

          5.98

          31099

          其他資本性支出

          0.00

           

          30306

          救濟費

          0.00

          30217

          公務(wù)接待費

          8.26

          304

          對企事業(yè)單位的補貼

          0.00

           

          30307

          醫(yī)療費

          0.00

          30218

          專用材料費

          0.00

          30401

          企業(yè)政策性補貼

          0.00

           

          30308

          助學(xué)金

          0.00

          30224

          被裝購置費

          0.00

          30402

          事業(yè)單位補貼

          0.00

           

          30309

          獎勵金

          62.56

          30225

          專用燃料費

          0.00

          30403

          財政貼息

          0.00

           

          30310

          生產(chǎn)補貼

          0.00

          30226

          勞務(wù)費

          6.33

          30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

          0.00

           

          30311

          住房公積金

          91.28

          30227

          委托業(yè)務(wù)費

          0.00

          307

          債務(wù)利息支出

          0.00

           

          30312

          提租補貼

          13.70

          30228

          工會經(jīng)費

          0.00

          30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

          0.00

           

          30313

          購房補貼

          0.00

          30229

          福利費

          0.00

          30707

          國外債務(wù)付息

          0.00

           

          30314

          采暖補貼

          0.00

          30231

          公務(wù)用車運行維護費

          24.68

          399

          其他支出

          0.00

           

          30315

          物業(yè)服務(wù)補貼

          0.00

          30239

          其他交通費用

          9.79

          39906

          贈與

          0.00

           

          30399

          其他對個人和家庭的補助支出

          0.00

          30240

          稅金及附加費用

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

          30299

          其他商品和服務(wù)支出

          0.00

           

           

           

           

          人員經(jīng)費合計

          737.15

          公用經(jīng)費合計

          301.20

           

           

           

           

           

           

           

           

          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決公開07表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)余

          欄次

          1

          2

          3

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          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          合計

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          備注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。

           

           

           

          四、宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度部門決算說明

          (一)2016年度收入支出決算情況說明

          2016年度收入總計1798.24萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1798.24萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加258.27萬元,增長16.77%,主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。

          (二)2016年度收入決算情況說明

          本年收入合計1798.24萬元,其中:財政撥款收入1798.24萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          (三)2016年度支出決算情況說明

          本年支出合計1798.24萬元,其中:基本支出1038.36萬元,占57.7%;項目支出759.88萬元,占42.3%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

          (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

          2016年度財政撥款收入總計1798.24萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1798.24萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加258.27萬元,增長16.77%,主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。

          (五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1. 財政撥款收入決算總體情況

          2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1798.24萬元,占本年收入的100%,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加258.27萬元,增長16.77%。主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。

          1. 財政撥款支出決算總體情況

          2016年度財政撥款支出1798.24萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加258.27萬元,增長16.77%。主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。

          1. 財政撥款支出決算具體情況

          2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為1539.97萬元,支出決算為1798.24萬元,完成年初預(yù)算的116.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是市紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革,認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”,堅決把紀(jì)律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風(fēng)”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。其中基本支出1038.36萬元,占57.7%;項目支出759.88萬元,占42.3%。具體情況如下:

          (1)一般公共服務(wù)基本支出。紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)中行政運行,年初預(yù)算為511.7萬元,支出決算為712.74萬元,完成年初預(yù)算的139.3%,主要原因是為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度,根據(jù)省委巡視辦、市委要求,經(jīng)市委“五人小組”會議決定,設(shè)立市委巡察辦,正縣級,內(nèi)設(shè)三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設(shè)在市紀(jì)委,人員編制增加。用于在職人員工資福利支出、機關(guān)保障辦公運行經(jīng)費支出,

          (2)社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為100.12萬元,支出決算為100.12萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是用于局機關(guān)離退休人員退休費支出。

          (3)農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為24.30萬元,支出決算為24.3萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是包保扶貧村、扶貧戶脫貧攻堅任務(wù)。

          (六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2016年度財政撥款基本支出1038.35萬元,其中人員經(jīng)費737.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、提租補貼;公用經(jīng)費301.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

          (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

          宣城市紀(jì)委監(jiān)察局2016年度沒有政府性基金收入和支出。

          (八)其他重要事項的情況說明

          1. 機關(guān)運行經(jīng)費

          2016年度宣城市紀(jì)委監(jiān)察局機關(guān)運行經(jīng)費240.39萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。

          1. 政府采購情況

          2016年度宣城市紀(jì)委監(jiān)察局政府采購支出總額60.81萬元,其中:政府采購貨物支出35.11萬元,政府采購工程支出25.70萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。

          1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

          截止到2016年12月31日,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛不為0的車型);單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
             4.預(yù)算績效管理工作開展情況

          2016年,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局按照指向明確、合理可行的原則,對15個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金225.5萬元。全年共組織對15個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金225.5萬元。評價結(jié)果顯示,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

          五、名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金

          (二) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

           

           

           

           

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