• 
        
        1. 索引號 0000001070200/201809-00029 組配分類 部門決算情況
          發(fā)布機構(gòu) 市紀(jì)委 發(fā)文日期 2018-09-25 00:00
          發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 部門決算情況
          信息來源 市政府辦公室 主題導(dǎo)航  / 其它
          信息名稱 宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦) 2017年部門決算情況 內(nèi)容概述

          宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦) 2017年部門決算情況

          2018年9月

          目 錄 

          第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)概況

          一、部門職責(zé)

          二、機構(gòu)設(shè)置

          第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2017年部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          八、其他重要事項的情況說明

          第四部分 名詞解釋

           

          第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)概況

          一、部門職責(zé)

          市紀(jì)委監(jiān)察局主要職責(zé):

          根據(jù)市編委有關(guān)文件規(guī)定,市紀(jì)委監(jiān)察局主要職責(zé)是:

          市紀(jì)委機關(guān)與市監(jiān)察局合署辦公,履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能,在省紀(jì)委和市委的領(lǐng)導(dǎo)下,對市委全面負(fù)責(zé)。市監(jiān)察局屬于市政府序列,為市政府組成部門,接受市政府領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé):

          (一) 主管黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實上級黨委、紀(jì)委和市委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

          (二) 主管全市行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實上級政府、監(jiān)察機關(guān)和市委、市政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國家公務(wù)員和各縣市區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及上級政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。

          (三) 負(fù)責(zé)檢查并處理市直各部門、各單位,各縣市區(qū)黨的組織和市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

          (四) 負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其國家公務(wù)員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及縣市區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為;受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉,受理行政監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴。

          (五) 負(fù)責(zé)上級黨委、政府和市委、市政府關(guān)于政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作指示、規(guī)定的貫徹落實;組織開展全市政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作專項治理;查處政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題。

          (六) 負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)、政紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育規(guī)劃,配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)律檢查工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進(jìn)行遵紀(jì)守法、為政清廉的教育;組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢、監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。

          (七) 負(fù)責(zé)對全市黨的紀(jì)檢工作和行政監(jiān)察工作的政策研究及有關(guān)問題的調(diào)查研究,擬定全市黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)政策規(guī)定。

          (八) 對全市各級政府和市政府各部門制定的有關(guān)政策、法規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查研究,對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監(jiān)察機關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

          (九) 會同市直各部門黨組(黨委)和各縣市區(qū)黨委、政府,做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作,審核縣市區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子和監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選;負(fù)責(zé)市紀(jì)委、市監(jiān)察局派駐市直各部門紀(jì)檢組、監(jiān)察室主要負(fù)責(zé)人的提名、考察,并提出調(diào)整、交流和任免意見,審核市直有關(guān)單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢、監(jiān)察機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人人選。

          (十) 承辦上級紀(jì)檢、監(jiān)察機關(guān)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

          市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)主要職責(zé):

          市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)是市紀(jì)委監(jiān)察局管理的正科級財政全額撥款供給事業(yè)單位。

          主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市反腐倡廉電化教育,是全市領(lǐng)導(dǎo)干部和紀(jì)檢監(jiān)察干部黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)重要基地,同時承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)紀(jì)律審查談話場所。

          市委巡察工作辦公室主要職責(zé):

          (一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況,傳達(dá)貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署;

          (二)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市委巡察組開展工作;

          (三)對市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進(jìn)行督辦;

          (四)管理市委巡察組,對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督;

          (五)承擔(dān)市委巡察工作政策研究、制度建設(shè)等工作;

          (六)指導(dǎo)縣(市、區(qū))委巡察辦開展工作;

          (七)向省委巡視辦公室報送工作規(guī)劃、工作總結(jié)和工作信息等;  

          (八)承擔(dān)省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和整改等工作,負(fù)責(zé)省委巡視組交辦事項的督查督辦;

          (九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

           

          二、機構(gòu)設(shè)置

          從決算單位構(gòu)成看,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年度部門決算包括:市本級機關(guān)預(yù)算和二級機構(gòu)事業(yè)單位決算,納入2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,包括:市紀(jì)委監(jiān)察局、市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)、市委巡察辦。詳細(xì)情況見下表:

          序號

          單位名稱

          單位性質(zhì)

          1

          市紀(jì)委監(jiān)察局機關(guān)

          行政單位

          2

          市委巡察辦

          行政單位

          3

          市黨風(fēng)廉政教育中心

          (電化教育中心)

          公益一類事業(yè)單位

           

          第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年部門決算表

           

          收入支出決算總表

           

           

           

          公開01表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項 目

          決算數(shù)

          項目

          決算數(shù)

          欄 次

           

           

           

          一、財政撥款收入

          1346.63

          一、一般公共服務(wù)支出

          1246.37

          二、上級補助收入

           

          二、外交支出

           

          三、事業(yè)收入

           

          三、國防支出

           

          四、經(jīng)營收入

           

          四、公共安全支出

           

          五、附屬單位上繳收入

           

          五、教育支出

           

          六、其他收入

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

           

           

           

          七、文化體育與傳媒支出

           

           

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          96.16

           

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

           

           

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           

           

           

          十二、農(nóng)林水支出

          4.1

           

           

          十三、交通運輸支出

           

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

           

           

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

           

           

           

          十六、金融支出

           

           

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

           

           

           

          十九、住房保障支出

           

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

           

           

           

          二十一、其他支出

           

           

           

          二十二、債務(wù)還本支出

           

           

           

          二十三、債務(wù)付息支出

           

          本年收入合計

          1346.63

          本年支出合計

          1346.63

           用事業(yè)基金彌補收支差額

           

          結(jié)余分配

           

               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

           

               年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

           

           

           

           

           

          總計

          1346.63

          總計

          1346.63

           

          收入決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決批復(fù)02表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          1,346.63

          1,346.63

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務(wù)支出

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20111

          紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011101

            行政運行

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

            其他扶貧支出

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決批復(fù)03表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補助支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          1,346.63

          1,346.63

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務(wù)支出

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20111

          紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011101

            行政運行

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

            其他扶貧支出

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財政撥款收入支出決算總表

           

           

           

          公開04表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項    目

          決算數(shù)

          項目(按功能分類)

          決算數(shù)

          一、一般公共預(yù)算財政撥款

          1346.63

          一、一般公共服務(wù)支出

          1246.37

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款

           

          二、外交支出

           

           

           

          三、國防支出

           

           

           

          四、公共安全支出

           

           

           

          五、教育支出

           

           

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

           

           

           

          七、文化體育與傳媒支出

           

           

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          96.16

           

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

           

           

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           

           

           

          十二、農(nóng)林水支出

          4.1

           

           

          十三、交通運輸支出

           

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

           

           

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

           

           

           

          十六、金融支出

           

           

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

           

           

           

          十九、住房保障支出

           

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

           

           

           

          二十一、其他支出

           

           

           

          二十二、債務(wù)還本支出

           

           

           

          二十三、債務(wù)付息支出

           

          本年收入合計

          1346.63

          本年支出合計

          1346.63

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

           

          年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

           

          一般公共預(yù)算財政撥款

           

           

           

          政府性基金預(yù)算財政撥款

           

           

           

          合計

          1346.63

          合計

          1346.63

           

          一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決批復(fù)05表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)余

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          合計

          0.00

          0.00

          0.00

          1,346.63

          1,346.63

          0.00

          1,346.63

          1,346.63

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20111

          紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

          0.00

          0.00

          0.00

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011101

            行政運行

          0.00

          0.00

          0.00

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          1,246.37

          1,246.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          0.00

          0.00

          0.00

          96.16

          96.16

          0.00

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          96.16

          96.16

          0.00

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          0.00

          0.00

          0.00

          96.16

          96.16

          0.00

          96.16

          96.16

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農(nóng)林水支出

          0.00

          0.00

          0.00

          4.10

          4.10

          0.00

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          0.00

          0.00

          0.00

          4.10

          4.10

          0.00

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

            其他扶貧支出

          0.00

          0.00

          0.00

          4.10

          4.10

          0.00

          4.10

          4.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

          財決批復(fù)06表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          301

          工資福利支出

          592.50

          302

          商品和服務(wù)支出

          284.39

          310

          其他資本性支出

          51.90

          30101

            基本工資

          236.10

          30201

            辦公費

          154.95

          31001

            房屋建筑物購建

          0.00

          30102

            津貼補貼

          272.73

          30202

            印刷費

          3.94

          31002

            辦公設(shè)備購置

          51.90

          30103

            獎金

          19.67

          30203

            咨詢費

          0.00

          31003

            專用設(shè)備購置

          0.00

          30104

            其他社會保障繳費

          0.00

          30204

            手續(xù)費

          0.11

          31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          0.00

          30106

            伙食補助費

          21.60

          30205

            水費

          0.00

          31006

            大型修繕

          0.00

          30107

            績效工資

          5.14

          30206

            電費

          3.99

          31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

          0.00

          30108

            機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          18.95

          30207

            郵電費

          3.47

          31008

            物資儲備

          0.00

          30109

            職業(yè)年金繳費

          0.00

          30208

            取暖費

          0.00

          31009

            土地補償

          0.00

          30199

            其他工資福利支出

          18.31

          30209

            物業(yè)管理費

          0.36

          31010

            安置補助

          0.00

          303

          對個人和家庭的補助

          417.84

          30211

            差旅費

          56.49

          31011

            地上附著物和青苗補償

          0.00

          30301

            離休費

          0.00

          30212

            因公出國(境)費用

          0.00

          31012

            拆遷補償

          0.00

          30302

            退休費

          71.79

          30213

            維修(護(hù))費

          1.18

          31013

            公務(wù)用車購置

          0.00

          30303

            退職(役)費

          0.00

          30214

            租賃費

          3.44

          31019

            其他交通工具購置

          0.00

          30304

            撫恤金

          0.00

          30215

            會議費

          5.47

          31020

            產(chǎn)權(quán)參股

          0.00

          30305

            生活補助

          0.00

          30216

            培訓(xùn)費

          4.38

          31099

            其他資本性支出

          0.00

          30306

            救濟費

          0.00

          30217

            公務(wù)接待費

          8.30

          304

          對企事業(yè)單位的補貼

          0.00

          30307

            醫(yī)療費

          0.00

          30218

            專用材料費

          0.00

          30401

            企業(yè)政策性補貼

          0.00

          30308

            助學(xué)金

          0.00

          30224

            被裝購置費

          0.00

          30402

            事業(yè)單位補貼

          0.00

          30309

            獎勵金

          231.61

          30225

            專用燃料費

          0.00

          30403

            財政貼息

          0.00

          30310

            生產(chǎn)補貼

          0.00

          30226

            勞務(wù)費

          6.33

          30499

            其他對企事業(yè)單位的補貼

          0.00

          30311

            住房公積金

          91.54

          30227

            委托業(yè)務(wù)費

          0.00

          307

          債務(wù)利息支出

          0.00

          30312

            提租補貼

          22.90

          30228

            工會經(jīng)費

          0.00

          30701

            國內(nèi)債務(wù)付息

          0.00

          30313

            購房補貼

          0.00

          30229

            福利費

          0.00

          30707

            國外債務(wù)付息

          0.00

          30314

            采暖補貼

          0.00

          30231

            公務(wù)用車運行維護(hù)費

          24.38

          399

          其他支出

          0.00

          30315

            物業(yè)服務(wù)補貼

          0.00

          30239

            其他交通費用

          7.60

          39906

            贈與

          0.00

          30399

            其他對個人和家庭的補助支出

          0.00

          30240

            稅金及附加費用

          0.00

           

           

           

           

           

           

          30299

            其他商品和服務(wù)支出

          0.00

           

           

           

          人員經(jīng)費合計

          1,010.35

          公用經(jīng)費合計

          336.28

           

           

          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開07表

          部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          項目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱(項目)

          小計

          基本支出 

          項目支出

          合計

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          備注:宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

           

           

          第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)2017年度部門決算情況說明

           

          一、收入支出決算總體情況說明

          2017年度收入總計1346.63萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1346.63萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各減少451.61萬元,下降25.11%,主要原因:一是深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制經(jīng)費支出。

          二、收入決算情況說明

          2017年度收入合計1346.63萬元,其中:財政撥款收入1346.63萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          三、支出決算情況說明

          2017年度支出合計1346.63萬元,其中:基本支出1346.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2017年度財政撥款收入總計1346.63萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1346.63萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少451.61萬元,下降25.11%,主要原因:一是深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制經(jīng)費支出。

          五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

          2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1346.63萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少451.61萬元,下降25.11%。主要原因:一是深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制經(jīng)費支出。

          (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

          2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1346.63萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少451.61萬元,下降25.11%。主要原因:一是深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制經(jīng)費支出。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

          2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1346.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1246.37萬元,占92.55%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出96.16萬元,占7.14%;農(nóng)林水(類)支出4.1萬元,占0.31%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

          2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1861.75萬元,支出決算為1346.63萬元,完成年初預(yù)算的72.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制經(jīng)費支出。其中:基本支出1346.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

          1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1761.49萬元,支出決算為1246.37萬元,完成年初預(yù)算的70.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是深入貫徹落實中紀(jì)委和省紀(jì)委全會精神,落實全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,深化紀(jì)檢體制改革;二是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度;三是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制經(jīng)費支出。

          2.社會保障和就業(yè)(類)。年初預(yù)算為96.16萬元,支出決算為96.16萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是用于機關(guān)退休人員退休費支出。

          3. 農(nóng)林水(類)。年初預(yù)算為4.10萬元,支出決算為4.10萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是包保扶貧村、扶貧戶脫貧攻堅。

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2017年度財政撥款基本支出1346.63萬元,其中人員經(jīng)費1010.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼;公用經(jīng)費336.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置等。

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

          八、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

          2017年度,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)機關(guān)運行經(jīng)費支出284.39萬元,比2016年增加44萬元,增長18.3%,主要原因是用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。

          (二)政府采購支出情況。

          2017年度,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)政府采購支出總額51.90萬元,其中:政府采購貨物支出51.90萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

          截至2017年12月31日,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)共有車輛6輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,其他車輛1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
             (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共15個項目,涉及資金463.5萬元,占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

          第四部分 名詞解釋

          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

          二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

          五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

          七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

          十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

          十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
              十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

           

          聯(lián)系方式:宣城市紀(jì)委監(jiān)察局(市委巡察辦)政務(wù)公開電子郵箱:xcdflzw@163.com。

           

           

          国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
            • 
              
              1. 国产亚洲精品bt天堂精选| 日本高清a一区二区| 午夜无码免费视频一区二区| 亚洲资源站无码AV网址| 久久午夜综合久久| 亚洲色欲久久久综合网东京热| 免费无码在线aa| 亚洲精品网站色视频| 亚洲精品夜夜夜妓女网| 国产日韩av免费无码一区二区三区| 伊人久久大香线蕉成人| 亚洲AⅤ无码精品| 日韩欧美精品| 国产福利2021最新在线观看| 国产三级三A三级片| 久久久免费精品视频| 无码人妻热线精品视频| 老色鬼在线精品视频在线播放| 无码av网址在线免费观看|