• 
        
        1. 索引號 11341700003244959Q/202009-00002 組配分類 部門決算情況
          發(fā)布機構(gòu) 市直工委 發(fā)文日期 2020-09-24 08:36
          發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 部門決算情況
          信息來源 市直工委 主題導(dǎo)航 財政、金融、審計
          信息名稱 宣城市直機關(guān)工委2019年部門決算情況 內(nèi)容概述

          宣城市直機關(guān)工委2019年部門決算情況


          中共宣城市直屬機關(guān)工作委員會

          2019年度部門決算















          2020年9


           

          第一部分 宣城市直機關(guān)工委概況

          一、部門職責(zé)

          二、機構(gòu)設(shè)置

          第二部分 宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          八、其他重要事項情況說明

          第四部分  名詞解釋

          宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算情況


          第一部分 宣城市直機關(guān)工委概況

          一、部門職責(zé)

          (一)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作。負(fù)責(zé)制定市直機關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見;組織實施市委對市直機關(guān)黨的工作的指示和決定;督促檢查市直機關(guān)對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實。

          (二)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)。做好黨員的教育管理工作,指導(dǎo)市直機關(guān)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí),負(fù)責(zé)市直機關(guān)黨員干部的教育、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。

          (三)指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見,及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見和建議;配合市委組織部對市直機關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。

          (四)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)工作。

          (五)負(fù)責(zé)審批市直各部門機關(guān)黨委、直屬總支、支部和機關(guān)紀(jì)委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作;領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。

          (六)指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

          (七)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理市直機關(guān)國防教育、民兵建設(shè)和服兵役工作。

          (八)指導(dǎo)縣(市、區(qū))直機關(guān)工委工作。

          (九)承擔(dān)市委交辦的其他事項。


          二、機構(gòu)設(shè)置

          從決算單位構(gòu)成看,宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算僅含本級決算,無二級機構(gòu)和下屬事業(yè)單位。


          序號

          單位名稱

          1

          市直機關(guān)工委本級




          第二部分 宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算表








          收入支出決算總表

          公開01

          部門:宣城市直機關(guān)工委

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項 目

          金額

          項目

          金額

          欄 次

          1

          2

          一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

          323.30

          一、一般公共服務(wù)支出

          306.36

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

          二、外交支出

          0

          三、上級補助收入

          三、國防支出

          0

          四、事業(yè)收入

          四、公共安全支出

          0

          五、經(jīng)營收入

          五、教育支出

          0

          六、附屬單位上繳收入

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          0

          七、其他收入

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          0

          八、社會保障和就業(yè)支出

          16.95

          九、衛(wèi)生健康支出

          0

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          0

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          0

          十二、農(nóng)林水支出

          0

          十三、交通運輸支出

          0

          十四、資源勘探信息等支出

          0

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          0

          十六、金融支出

          0

          十七、援助其他地區(qū)支出

          0

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          0

          十九、住房保障支出

          0

          二十、糧油物資儲備支出

          0

          二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          0

          二十二、其他支出

          0

          二十三、債務(wù)還本支出

          0

          二十四、債務(wù)付息支出

          0

          本年收入合計

          323.30

          本年支出合計

          323.31

           用事業(yè)基金彌補收支差額

          0.00

          結(jié)余分配

          0

           年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          0.00

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          0

          總計

          323.31

          總計

          323.31


          收入決算表

                                                      

           

          公開02

          部門:宣城市直機關(guān)工委

          金額單位:萬元

          項目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營

          收入

          附屬單位上繳收入

          其他

          收入

           

          支出功能
          分類科目
          編碼

          科目名稱

           

          小計

          其中:教

          育收費

           

          欄次

          合計

          323.30

          323.30

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

          201

          一般公共服務(wù)支出

          306.36

          306.36

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

          20136

          其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

          306.36

          306.36

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

          2013601

            行政運行

          306.36

          306.36

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          16.95

          16.95

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          16.62

          16.62

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          16.62

          16.62

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

          20827

          財政對其他社會保險基金的補助

          0.33

          0.33

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

          2082703

            財政對生育保險基金的補助

          0.33

          0.33

          0

          0

          0

          0

          0

          0

           

           

           

           







          支出決算表

          公開03

          部門:宣城市直機關(guān)工委

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出合計

          基本支出

          項目

          支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營

          支出

          對附屬

          單位補

          助支出

          支出功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          323.31

          258.07

          65.24

          0

          0

          0

          201

          一般公共服務(wù)支出

          306.36

          241.12

          65.24

          0

          0

          0

          20136

          其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

          306.36

          241.12

          65.24

          0

          0

          0

          2013601

            行政運行

          306.36

          241.12

          65.24

          0

          0

          0

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          16.95

          16.95

          0

          0

          0

          0

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          16.62

          16.62

          0

          0

          0

          0

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          16.62

          16.62

          0

          0

          0

          0

          20827

          財政對其他社會保險基金的補助

          0.33

          0.33

          0

          0

          0

          0

          2082703

            財政對生育保險基金的補助

          0.33

          0.33

          0

          0

          0

          0










          財政撥款收入支出決算總表

          公開04

          部門:宣城市直機關(guān)工委

          金額單位:萬元

                   收入

                 支出

             

          金額

          項目

          一般公共預(yù)算財政撥款

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          一、一般公共預(yù)算財政撥款

          323.30

          一、一般公共服務(wù)支出

          306.36

          0

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款

          二、外交支出

          0

          0

          三、國防支出

          0

          0

          四、公共安全支出

          0

          0

          五、教育支出

          0

          0

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          0

          0

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          0

          0

          八、社會保障和就業(yè)支出

          16.95

          0

          九、衛(wèi)生健康支出

          0

          0

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          0

          0

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          0

          0

          十二、農(nóng)林水支出

          0

          0

          十三、交通運輸支出

          0

          0

          十四、資源勘探信息等支出

          0

          0

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          0

          0

          十六、金融支出

          0

          0

          十七、援助其他地區(qū)支出

          0

          0

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          0

          0

          十九、住房保障支出

          0

          0

          二十、糧油物資儲備支出

          0

          0

          二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          0

          0

          二十二、其他支出

          0

          0

          二十三、債務(wù)還本支出

          0

          0

          二十四、債務(wù)付息支出

          0

          0

          本年收入合計

          323.30

          本年支出合計

          323.31

          0

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          0

          年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          一般公共預(yù)算財政撥款

          0

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          0

          總計

          323.31

          總計

          323.31

          0

          一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          部門:宣城市直機關(guān)工委

          公開05

          金額單位:萬元

          科目

          編碼

          科目名稱

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本

          支出

          項目支出

          合計

          基本

          支出

          項目支出

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)余

          合計

          0.00

          0.00

          0

          323.30

          258.06

          65.24

          323.31

          258.07

          65.24

          0

          0

          0

          0

          201

          一般公共服務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0

          306.36

          241.12

          65.24

          306.36

          241.12

          65.24

          0

          0

          0

          0

          20136

          其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

          0.00

          0.00

          0

          306.36

          241.12

          65.24

          306.36

          241.12

          65.24

          0

          0

          0

          0

          2013601

            行政運行

          0.00

          0.00

          0

          306.36

          241.12

          65.24

          306.36

          241.12

          65.24

          0

          0

          0

          0

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          0.00

          0.00

          0

          16.95

          16.95

          0.00

          16.95

          16.95

          0.00

          0

          0

          0

          0

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          0.00

          0.00

          0

          16.62

          16.62

          0.00

          16.62

          16.62

          0.00

          0

          0

          0

          0

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          0.00

          0.00

          0

          16.62

          16.62

          0.00

          16.62

          16.62

          0.00

          0

          0

          0

          0

          20827

          財政對其他社會保險基金的補助

          0.00

          0.00

          0

          0.33

          0.33

          0.00

          0.33

          0.33

          0.00

          0

          0

          0

          0

          2082703

            財政對生育保險基金的補助

          0.00

          0.00

          0

          0.33

          0.33

          0.00

          0.33

          0.33

          0.00

          0

          0

          0

          0

           


          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          公開06

           

          部門:宣城市直機關(guān)工委

          金額單位:萬元

           

          科目

          編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目

          編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

           

          301

          工資福利支出

          225.19

          302

          商品和服務(wù)支出

          16.23

          307

          債務(wù)利息及費用支出

          0.00

           

          30101

            基本工資

          55.52

          30201

            辦公費

          0.91

          30701

            國內(nèi)債務(wù)付息

          0.00

           

          30102

            津貼補貼

          52.92

          30202

            印刷費

          0.00

          30702

            國外債務(wù)付息

          0.00

           

          30103

            獎金

          66.50

          30203

            咨詢費

          0.00

          30703

            國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

          0.00

           

          30106

            伙食補助費

          4.17

          30204

            手續(xù)費

          0.00

          30704

            國外債務(wù)發(fā)行費用

          0.00

           

          30107

            績效工資

          0.00

          30205

            水費

          0.00

          310

          資本性支出

          0.00

           

          30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

          15.51

          30206

            電費

          0.89

          31001

            房屋建筑物購建

          0.00

           

          30109

            職業(yè)年金繳費

          0.00

          30207

            郵電費

          0.65

          31002

            辦公設(shè)備購置

          0.00

           

          30110

            職工基本醫(yī)療保險繳費

          5.63

          30208

            取暖費

          0.00

          31003

            專用設(shè)備購置

          0.00

           

          30111

            公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

          0.00

          30209

            物業(yè)管理費

          0.00

          31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          0.00

           

          30112

            其他社會保障繳費

          0.35

          30211

            差旅費

          2.28

          31006

            大型修繕

          0.00

           

          30113

            住房公積金

          19.18

          30212

          因公出國(境)費用

          0.00

          31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

          0.00

           

          30114

            醫(yī)療費

          1.70

          30213

            維修(護)費

          0.00

          31008

            物資儲備

          0.00

           

          30199

            其他工資福利支出

          3.72

          30214

            租賃費

          0.00

          31009

            土地補償

          0.00

           

          303

          對個人和家庭的補助

          16.64

          30215

            會議費

          0.78

          31010

            安置補助

          0.00

           

          30301

            離休費

          13.84

          30216

            培訓(xùn)費

          0.00

          31011

            地上附著物和青苗補償

          0.00

           

          30302

            退休費

          2.78

          30217

            公務(wù)招待費

          0.86

          31012

            拆遷補償

          0.00

           

          30303

            退職(役)費

          0.00

          30218

            專用材料費

          0.00

          31013

            公務(wù)用車購置

          0.00

           

          30304

            撫恤金

          0.00

          30224

            被裝購置費

          0.00

          31019

            其他交通工具購置

          0.00

           

          30305

            生活補助

          0.00

          30225

            專用燃料費

          0.00

          31021

            文物和陳列品購置

          0.00

           

          30306

            救濟費

          0.00

          30226

            勞務(wù)費

          0.00

          31022

            無形資產(chǎn)購置

          0.00

           

          30307

            醫(yī)療費補助

          0.00

          30227

            委托業(yè)務(wù)費

          0.00

          31099

            其他資本性支出

          0.00

           

          30308

            助學(xué)金

          0.00

          30228

            工會經(jīng)費

          2.81

          312

          對企業(yè)補助

          0.00

           

          30309

            獎勵金

          0.02

          30229

            福利費

          0.00

          31201

            資本金注入

          0.00

           

          30310

            個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

          0.00

          30231

          公務(wù)用車運行維護費

          2.50

          31203

            政府投資基金股權(quán)投資

          0.00

           

          30399

          對其他個人和家庭的補助支出

          0.00

          30239

            其他交通費用

          0.00

          31204

            費用補貼

          0.00

           

          30240

            稅金及附加費用

          0.00

          31205

            利息補貼

          0.00

           

          30299

          其他商品和服務(wù)支出

          4.57

          31299

            其他對企業(yè)補助

          0.00

           

          399

          其他支出

          0.00

           

          39906

            贈與

          0.00

           

          39907

            國家賠償費用支出

          0.00

           

          39908

            對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

          0.00

           

          39999

            其他支出

          0.00

          人員經(jīng)費合計

          241.83

          公用經(jīng)費合計

          16.23

           


          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                            公開07

          部門:宣城市直機關(guān)工委

          單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項目支出結(jié)余

          合計

           

          注:市直工委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)




          第三部分 宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2019年度收入總計323.31萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.52元)、支出總計323.31萬元。與2018年相比,收、支總計各增加5.32萬元,增長1.67%,主要原因是人員變動,新調(diào)入1名科級干部,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

          二、收入決算情況說明

          2019年度收入合計323.3萬元,其中:財政撥款收入323.3萬元,占100%。事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          三、支出決算情況說明

          2019年度支出合計323.31萬元,其中:基本支出258.07萬元,占79.82%;項目支出65.24萬元,占20.18%。經(jīng)營支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年度收入總計323.31萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.52元)、支出總計323.31萬元。與2018年相比,收、支總計各增加5.32萬元,增長1.67%,主要原因是人員變動,新調(diào)入1名科級干部,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

          五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

          2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入323.3萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加5.31萬元,增長1.67%。主要原因是人員變動,新調(diào)入1名科級干部,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

          (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

          2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出323.31萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加5.32萬元,增長1.67%。主要原因是人員變動,新調(diào)入1名科級干部,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

          2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出323.31萬元,主要用于以下方面::一般公共服務(wù)(類)支出306.36萬元,占94.76%;社會保障和就業(yè)(類)支出16.95萬元,占5.24%。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

          2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為228.36萬元,支出決算為323.31萬元,完成年初預(yù)算的141.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動,新調(diào)入1名科級干部,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加;人員政策性增資,住房公積金、提租補貼等預(yù)算支出增加;新增效能考評等項目支出。其中: 基本支出258.07萬元,占79.82%;項目支出65.24萬元,占20.18%。具體情況如下:

          1. 一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為216.63萬元,支出決算為306.36萬元,完成年初預(yù)算的143.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動,新調(diào)入1名科級干部,人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加;人員政策性增資,住房公積金、提租補貼等預(yù)算支出增加;新增效能考評等項目支出。

          2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為14.73萬元,支出決算為16.62萬元,完成年初預(yù)算的112.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加離退休人員經(jīng)費支出。

          3. 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.33萬元,預(yù)算增長為100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員生育保險基金支出。

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度財政撥款基本支出258.07萬元,其中:人員經(jīng)費241.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金;公用經(jīng)費16.23萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出等。

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          宣城市直工委2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

          八、其他重要事項情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

          2019年度,宣城市直機關(guān)工委機關(guān)運行經(jīng)費支出16.23萬元,比2018年減少2.83萬元,下降14.85%,主要原因是厲行節(jié)約,根據(jù)工作實際,壓縮一般性支出。

          (二)政府采購支出情況。

          2019年度,宣城市直機關(guān)工委政府采購支出總額0.69萬元,其中:政府采購貨物支出0.69萬元,占政府采購支出總額的100%。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

          截至20191231日,宣城市直機關(guān)工委無保留公務(wù)用車。無單價50萬元以上的通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。

          (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

          1.預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展績效自評,共6個項目,涉及資金65.24萬元,占項目預(yù)算總額的100%。

          組織開展了2019年度部門整體支出績效自評。從評價情況看,我委2019年度部門整體支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

           2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目)

          2019年市直工委無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

          第四部分 名詞解釋

          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

          二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

          五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

          七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

          八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

          九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

          十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
             
          十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
            • 
              
              1. 久久人人爽人人爽人人片V| 91精品91久久久中文字幕app| 在线观看无码av免费不卡网站| 人成午夜免费高潮在线| 国产99久久精品区一区二 | 久久97久久97精品免视看| 日本欧美亚洲综合久久久| 亚洲精品无码va人在线观看| 天天爱天天做久久狠狠| 国产精品亚洲w码日韩中文| 亚洲中文无码永久免| 国产又粗又猛又爽的视频国产| 国产婷婷六月在线观看| 狠狠久久偷偷色综合免费| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 99re热这里只有精品| 无码精品国产第一区二区| AV无码天堂AV| 日韩精品无码av中文无码|