宣城市鐵路辦2019年部門預算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
- 主要職責
- 部門預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
- 宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支總表
- 宣城市鐵路辦2019年一般公共預算支出表
- 宣城市鐵路辦2019年一般公共預算基本支出表
- 宣城市鐵路辦2019年政府性基金預算支出表
- 宣城市鐵路辦2019年國有資本經(jīng)營預算支出表
- 宣城市鐵路辦2019年收支總表
- 宣城市鐵路辦2019年收入總表
- 宣城市鐵路辦2019年支出總表
第三部分 2019年部門預算情況說明
- 關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
- 關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
- 關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
- 關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
- 關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
- 關于2019年收支預算總體情況說明
- 關于2019年收入預算情況說明
- 關于2019年支出預算情況說明
- 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(1)認真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關鐵路建設的方針、政策、法規(guī),負責市鐵路建設領導小組辦公室的日常工作并指導各縣(市、區(qū))鐵路工作辦公室開展工作。
(2)根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及省鐵路規(guī)劃,擬訂并組織實施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度推進計劃。
(3)組織協(xié)調全市鐵路和軌道交通建設項目申報立項、勘測設計、專題評估等前期工作,負責市管鐵路、專用線建設的行業(yè)指導和協(xié)同管理。
(4)負責協(xié)調全市鐵路建設征地拆遷工作及鐵路專項資金的管理使用,指導和督查本系統(tǒng)的財務工作。
(5)統(tǒng)籌鐵路建設、施工、運營單位與地方的合作關系,會同有關部門協(xié)調處理各類矛盾和糾紛,做好鐵路建設、運營工作中的政策宣傳、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護、安全生產等工作。
(6)協(xié)同配合做好鐵路運輸工作,推進鐵路運輸和其他運輸方式的聯(lián)運協(xié)調。指導協(xié)調客(貨)運站場建設及周邊配套開發(fā),推進路地合作可持續(xù)發(fā)展。
(7)協(xié)助鐵路運營部門做好既有線與道口的改造、管理工作,參與對轄區(qū)內鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。
(8)承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
宣城市鐵路辦2018年度部門預算只包括機關本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號
|
單位名稱
|
單位性質
|
1
|
市鐵路辦機關
|
公益一類事業(yè)單位
|
三、2019年度主要工作任務
2019年,市鐵路辦將深入貫徹落實市委四屆六次全會精神,以打造區(qū)域交通樞紐、縣縣通高鐵為目標,對標滬蘇浙、爭當排頭兵,搶抓國家加大基建投入的關鍵機遇,穩(wěn)步實施商合杭、皖贛蕪宣段擴能改造、巷口橋鐵路物流基地等項目,全面開工建設宣績鐵路,大力推進寧宣、宣鎮(zhèn)、杭臨績等項目前期工作,加快完善鐵路路網(wǎng)結構,努力打造“區(qū)域性鐵路樞紐”,增強綜合運輸能力,為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供重要支撐和推動作用。
1.開工建設宣績鐵路項目。統(tǒng)籌縣(市區(qū))鐵路辦力量,加快征地拆遷,保障施工環(huán)境,全力配合項目業(yè)主和中鐵四院做好開工前的各項準備工作,實現(xiàn)全線開工建設目標。
2.推進商合杭、皖贛蕪宣段擴能改造建設。按照省里工作部署和工程建設節(jié)點時序要求,配合建設單位加快項目建設,為全線聯(lián)調聯(lián)試做好準備。
3.完善蕪廣電氣化改造工程后續(xù)工作。積極組織沿線鐵路辦協(xié)助項目業(yè)主協(xié)調處理項目建設后續(xù)遺留問題,保障項目運營,完善土地報批涉及的相關材料組卷。
4.加快推進巷口橋鐵路物流基地建設。一是協(xié)調相關單位推進巷口橋鐵路物流基地征遷與工程建設。二是以鐵路貨場為依托,協(xié)同業(yè)主單位研究編制項目規(guī)劃方案,開展戰(zhàn)略投資合作,打造多式聯(lián)運與口岸監(jiān)管一體化區(qū)域性物流中心。
5.協(xié)助做好蕪宣機場建設工作。配合做好機場涉及宣州區(qū)境內的征地拆遷、改水改路等相關工作,協(xié)調處施工矛盾和問題,保障工程建設。
6.推進寧宣、宣鎮(zhèn)、杭臨績等項目前期工作。加強與南京、杭州、常州等地市溝通對接,推進立項和前期工作,進一步優(yōu)化項目設計(規(guī)劃)方案,早日開工建設。
7.編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃。依托國家、省“十三五和中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”,結合我市城市建設、產業(yè)布局和經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的需要,研究編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃。
第二部分 2019年部門預算表
部門公開表1
宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支總表
單位:萬元
|
收 入
|
支 出
|
項目
|
預算數(shù)
|
項目
|
合計
|
一般公共預算撥款
|
政府性基金預算撥款
|
國有資本經(jīng)營預算撥款
|
一、一般公共預算撥款收入
|
130.18
|
一、一般公共服務支出
|
130.18
|
130.18
|
|
|
其中: 國庫管理非稅收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出
|
|
|
|
|
本年收入小計
|
130.18
|
本年支出小計
|
|
|
|
|
上年結轉
|
|
結轉下年
|
|
|
|
|
一般公共預算
|
|
一般公共預算
|
|
|
|
|
政府性基金預算
|
|
政府性基金預算
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算
|
|
國有資本經(jīng)營預算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
130.18
|
支出總計
|
130.18
|
130.18
|
|
|
部門公開表2
宣城市鐵路辦2019年一般公共預算支出表
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
功能分類科目
|
預算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
201
|
一般公共服務支出
|
130.18
|
117.18
|
13
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
130.18
|
117.18
|
13
|
2010405
|
事業(yè)運行
|
130.18
|
117.18
|
13
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
部門公開表3
宣城市鐵路辦2019年一般公共預算基本支出表
|
|
|
單位:萬元
|
經(jīng)濟分類科目
|
預算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
301
|
工資福利支出
|
99.6
|
30101
|
基本工資
|
36.6
|
30102
|
津貼補貼
|
1.96
|
30103
|
獎金
|
3.05
|
30107
|
績效工資
|
30.61
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
13.66
|
30110
|
機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費
|
4.24
|
30113
|
住房公積金
|
9.48
|
302
|
商品和服務支出
|
17.51
|
30201
|
辦公費
|
1
|
30205
|
水費
|
0.1
|
30206
|
電費
|
1.2
|
30207
|
郵電費
|
0.3
|
30211
|
差旅費
|
2.5
|
30213
|
維修(護)費
|
0.5
|
30215
|
會議費
|
1.5
|
30216
|
培訓費
|
0.5
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
1.31
|
30229
|
福利費
|
0.98
|
30231
|
網(wǎng)絡運行維護費
|
3
|
30239
|
其他交通費用
|
4
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.8
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
0.07
|
30309
|
獎勵金
|
0.07
|
合計
|
117.18
|
部門公開表4
宣城市鐵路辦2019年政府性基金預算支出表
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
|
功能分類科目
|
政府性基金預算撥款支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
宣城市鐵路辦沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
注:沒有政府性基金收支預算的部門也要公開此表,并備注說明:“宣城市XX局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表5
宣城市鐵路辦2019年國有資本經(jīng)營預算支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預算撥款支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
宣城市鐵路辦沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
注:沒有國有資本經(jīng)營收支預算的部門也要公開此表,并備注說明:“宣城市XX局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。
|
|
部門公開表6
宣城市鐵路辦2019年收支總表
|
|
|
|
單位:萬元
|
收 入
|
支 出
|
項目
|
預算數(shù)
|
項目
|
預算數(shù)
|
一、一般公共預算撥款收入
|
130.18
|
一、一般公共服務支出
|
130.18
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
四、財政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
二十三、債務還本支出
|
|
|
|
二十四、債務付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小計
|
130.18
|
本年支出小計
|
130.18
|
上年結轉
|
|
結轉下年
|
|
一般公共預算
|
|
一般公共預算
|
|
政府性基金預算
|
|
政府性基金預算
|
|
國有資本經(jīng)營預算
|
|
國有資本經(jīng)營預算
|
|
財政專戶
|
|
財政專戶
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
130.18
|
支出總計
|
130.18
|
宣城市鐵路辦2019年收入預算總表
單位:萬元
|
功能科目
|
合計
|
上年結轉
|
一般公共預算撥款收入
|
政府性基金預算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預算撥款收入
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
科目編碼
|
科目名稱
|
201
|
一般公共服務支出
|
130.18
|
|
130.18
|
|
|
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
130.18
|
|
130.18
|
|
|
|
|
2010405
|
事業(yè)運行
|
130.18
|
|
130.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表7
部門公開表8
宣城市鐵路辦2019年支出預算總表
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
科目編碼
|
科目名稱
|
201
|
一般公共服務支出
|
130.18
|
117.18
|
13
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
130.18
|
117.18
|
13
|
2010405
|
事業(yè)運行
|
130.18
|
117.18
|
13
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支預算130.18萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款130.18萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入130.18萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出130.18萬元,占100%;社會保障和就業(yè)支0萬元,占0%;衛(wèi)生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市鐵路辦2019年一般公共預算撥款130.18萬元,比2018年預算撥款增加5.42萬元,增長4.34%,主要原因:一是正常工資調增;二是保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出130.18萬元,占100%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占0 %;衛(wèi)生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
- 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算0萬元,比2018年預算增加(減少)0萬元。
- 一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算130.18萬元,比2018年預算撥款增加5.42萬元,增長4.34%,主要原因:一是正常工資調增;二是保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。
- 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)2019年預算0萬元,比2018年預算增加(減少)0萬元。
- 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算0萬元,比2018年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%.
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市鐵路辦2019年一般公共預算基本支出130.18萬元,其中:
工資福利支出99.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出17.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.07萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
宣城鐵路辦2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
宣城市鐵路辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,宣城市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市鐵路辦2019年收支總預算130.18萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務。
七、關于2019年收入預算情況說明
宣城市鐵路辦2019年收入預算130.18萬元,其中:一般公共預算撥款收入130.18萬元,占100%,比2018年預算撥款增加5.42萬元,增長4.34%,主要原因:一是正常工資調增;二是保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,與2018年預算相同;財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,與2018年預算相同。
八、關于2019年支出預算情況說明
宣城市鐵路辦2019年支出預算130.18萬元,比2018年預算撥款增加5.42萬元,增長4.34%,主要原因:一是正常工資調增;二是保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。
其中,基本支出117.18萬元,占90%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出13萬元,占10%,主要用于鐵路項目規(guī)劃建設、機場項目前期協(xié)調及招商引資支出等。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
宣城市鐵路辦2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算130.18萬元,比2018年預算撥款增加5.42萬元,增長4.34%,主要原因:一是正常工資調增;二是保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。
(二)政府采購情況。
宣城市鐵路辦2019年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
宣城市鐵路辦共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元,;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。
(四)績效目標設置情況。
宣城市鐵路辦2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 八、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。