一、部門主要職能
根據(jù)宣政辦[2010]36號文件規(guī)定,宣城市司法局主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
2、擬訂全市普法和依法治市規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)全市各縣市區(qū)、各行業(yè)開展普法與依法治理的有關(guān)工作,承辦市依法治市辦公室日常工作。
3、指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市律師、公證工作,監(jiān)督律師、公證業(yè)務(wù)活動。
4、指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市法律援助工作。承辦和指派相關(guān)人員承辦法律援助案件。
5、指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教和基層法律服務(wù)工作。
6、指導(dǎo)、管理全市面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。負(fù)責(zé)本局行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。承辦全市國家司法考試報名及相關(guān)工作。
7、承辦全市司法行政系統(tǒng)有關(guān)行政許可事項的受理、審核、轉(zhuǎn)報工作。
8、指導(dǎo)、管理全市司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)、服裝、警用車輛裝備等工作。
9、指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣城市司法局2015年度部門決算只包括局本級決算,無所屬二級預(yù)算單位。
三、宣城市司法局2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計929.1萬元,支出總計929.1萬元。與2014年相比,收、支總計各減少412萬元,降低30.7%,主要原因是2014年有政法基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收入和支出486萬元,而2015年度無此項收入和支出。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計929.1萬元,全部為財政撥款收入929.1萬元。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計929.1萬元,其中:基本支出717.1萬元,占77.2%;項目支出212萬元,占22.8%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計929.1萬元,支出總計929.1萬元,與2014年相比,財政撥款收、支總計各減少412萬元,降低30.7%,主要原因是2014年有政法基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收入和支出486萬元,而2015年度無此項收入和支出。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
- 財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出929.1萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出減少412萬元,降低30.7%。主要原因是政法基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出486萬元,而2015年度無此項支出。
- 財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為685.3萬元,支出決算為929.1萬元,完成年初預(yù)算的135.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是離退休費(fèi)年初未納入預(yù)算,而支出納入決算;二是中央及省級轉(zhuǎn)移支付資金未納入年初預(yù)算,而在決算中反映。其中基本支出717.1萬元,占77.2%;項目支出212萬元,占22.8%。具體情況如下:
1.“公共安全支出”2015年度決算779.9萬元,比2014年減少453.6萬元,降低36.8%,主要原因2015年無政法基礎(chǔ)建設(shè)支出。其中:“行政運(yùn)行”決算772.9萬元,主要用于在職職工工資福利、保障項目的商品服務(wù)支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行公用支出。“法律援助”決算7萬元,主要用于法律援助案件辦理補(bǔ)貼的發(fā)放。
2.“社會保障和就業(yè)”2015年度決算149.1萬元,比2014年增加41.5萬元,增加38.6%,主要原因是離退休費(fèi)的調(diào)整增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算149.1萬元,主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出717.1萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)662.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、救濟(jì)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)54.6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宣城市司法局2015年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2015年度宣城市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.6萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
(二)政府采購情況。
2015年度宣城市司法局政府采購支出總額19萬元,全部為政府采購貨物支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日,宣城市司法局共有車輛8輛,其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛;無單位價值200萬以上的大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年,司法局按照指向明確、合理可行的原則,對7個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金212萬元。全年共組織對7個項目(部門整體支出、政策)進(jìn)行了績效評價,涉及財政資金212萬元。評價結(jié)果顯示,我局項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況良好,很好地保證了各個項目的出色完成,因各個項目的扎實推進(jìn)和銳意創(chuàng)新,2015年我局業(yè)務(wù)工作在綜合考評中被省司法廳評定為“優(yōu)秀”,普法宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教更是位于全省前三我市被評為全國“六五”普法先進(jìn)城市,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:1.收入支出決算總表
- 收入決算表
- 支出決算表
- 財政撥款收入支出決算總表
- 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
- 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
附件1:
收入支出決算總表 |
財決01表 |
編制單位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
一、財政撥款收入 |
929.1 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.0 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
三、事業(yè)收入 |
0.0 |
三、國防支出 |
0.0 |
四、經(jīng)營收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
779.9 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
0.0 |
六、其他收入 |
0.0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
149.1 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.0 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.0 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.0 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.0 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.0 |
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.0 |
本年收入合計 |
929.1 |
本年支出合計 |
929.1 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.0 |
結(jié)余分配 |
0.0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.0 |
|
|
|
|
總計 |
929.1 |
總計 |
929.1 |
附件2:
收入決算表 |
財決03表 |
編制單位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金額單位:萬元 |
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
929.1 |
929.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
204 |
公共安全支出 |
779.9 |
779.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20406 |
司法 |
779.9 |
779.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040601 |
行政運(yùn)行 |
772.9 |
772.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040607 |
法律援助 |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件3:
支出決算表 |
財決04表 |
編制單位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金額單位:萬元 |
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
類 |
款 |
項 |
合計 |
929.1 |
717.1 |
212.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
204 |
公共安全支出 |
779.9 |
567.9 |
212.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20406 |
司法 |
779.9 |
567.9 |
212.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040601 |
行政運(yùn)行 |
772.9 |
567.9 |
205.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040607 |
法律援助 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件4:
財政撥款收入支出決算總表 |
公開04表 |
編制單位:宣城市司法局 |
2016年8月 |
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
929.1 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
|
三、國防支出 |
0.0 |
|
|
四、公共安全支出 |
779.9 |
|
|
五、教育支出 |
0.0 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
149.1 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.0 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.0 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.0 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.0 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.0 |
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.0 |
本年收入合計 |
929.1 |
本年支出合計 |
929.1 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.0 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.0 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.0 |
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.0 |
|
|
合計 |
929.1 |
合計 |
929.1 |
附件5:
公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
財決07表 |
編制單位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金額單位:萬元 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
合計 |
929.1 |
717.1 |
212.0 |
204 |
公共安全支出 |
779.9 |
567.9 |
212.0 |
20406 |
司法 |
779.9 |
567.9 |
212.0 |
2040601 |
行政運(yùn)行 |
772.9 |
567.9 |
205.0 |
2040607 |
法律援助 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6:
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 |
公開06表 |
部門:宣城市司法局 |
金額單位:萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
合 計 |
717.1 |
662.5 |
54.6 |
301 |
工資福利支出 |
358.0 |
358.0 |
0.0 |
30101 |
基本工資 |
95.3 |
95.3 |
0.0 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
150.0 |
150.0 |
0.0 |
30103 |
獎金 |
81.3 |
81.3 |
0.0 |
30104 |
社會保障繳費(fèi) |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
54.6 |
0.0 |
54.6 |
30205 |
水費(fèi) |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
30206 |
電費(fèi) |
23.2 |
0.0 |
23.2 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.5 |
0.0 |
7.5 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
304.6 |
304.6 |
0.0 |
30301 |
離休費(fèi) |
23.4 |
23.4 |
0.0 |
30302 |
退休費(fèi) |
105.3 |
105.3 |
0.0 |
30304 |
撫恤金 |
12.2 |
12.2 |
0.0 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
30306 |
救濟(jì)金 |
4.4 |
4.4 |
0.0 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
30309 |
獎勵金 |
22.4 |
22.4 |
0.0 |
30311 |
住房公積金 |
98.2 |
98.2 |
0.0 |
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
14.6 |
14.6 |
0.0 |
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。 |
2.本表批復(fù)到款級科目。 |
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
附件7:
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
財決09表 |
編制單位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金額單位:萬元 |
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
合計 |
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本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù) |