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          索引號: 003245206/201809-00001 組配分類: 本部門決算
          發(fā)布機構: 宣城市司法局 主題分類:  / 其它
          名稱: 宣城市法制辦2017年部門決算情況 文號:
          發(fā)布日期: 2018-09-18
          索引號: 003245206/201809-00001
          組配分類: 本部門決算
          發(fā)布機構: 宣城市司法局
          主題分類:  / 其它
          名稱: 宣城市法制辦2017年部門決算情況
          文號:
          發(fā)布日期: 2018-09-18
          宣城市法制辦2017年部門決算情況
          發(fā)布時間:2018-09-18 00:00 來源:市政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

           

          宣城市法制辦2017年部門決算

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2018年9月

           

           

           

           

           

           

          目 錄

           

           

          第一部分 宣城市法制辦概況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分 宣城市法制辦2017年部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 宣城市法制辦2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

          八、其他重要事項的情況說明

          第四部分 名詞解釋

           

          第一部分 宣城市法制辦概況

          一、部門職責

          根據(jù)宣政辦〔2010〕27號文件規(guī)定,宣城市人民政府法制辦公室的主要職責是:

          1、調查研究全市依法行政和政府法制建設中出現(xiàn)的新情況、新問題,提出推進依法行政的具體措施和工作建議;協(xié)助市長辦理法制工作事項。

          2、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃市政府規(guī)范性文件制定工作的責任,擬訂市政府年度規(guī)范性文件制定計劃,報市政府批準后組織實施并督促指導。

          3、負責起草或組織起草市政府交辦的規(guī)范性文件草稿;承擔審查修改各部門報送市政府的規(guī)范性文件草稿的責任;負責對與群眾利益密切相關的市政府規(guī)范性文件草稿通過召開聽證會、論證會、座談會及新聞媒體等形式向社會公開征求意見;承辦省政府向市政府征求地方性法規(guī)、規(guī)章草案意見的工作。

          4、負責市政府規(guī)范性文件報送備案工作;承擔對各縣市區(qū)政府和市政府部門規(guī)范性文件的備案審查責任,并根據(jù)審查情況提出處理建議。

          5、研究行政訴訟、行政復議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費、行政執(zhí)行等涉及政府行為共同規(guī)范的法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題,向市政府提出完善制度和解決問題的建議,擬訂有關配套的文件和答復意見。

          6、承辦市政府交辦的規(guī)范性文件解釋工作;負責市政府規(guī)范性文件清理工作。

          7、依法管理行政執(zhí)法人員資格認證、執(zhí)法證件發(fā)放、注冊年審工作;依法開展政府法制監(jiān)督工作;承擔協(xié)調部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件執(zhí)行中的矛盾和爭議的有關工作;負責承辦市政府的行政復議和行政應訴事項;指導、監(jiān)督全市的行政復議、行政應訴工作。

          8、指導督查縣市區(qū)政府依法行政工作。

          9、組織開展和指導政府法制宣傳、研究與交流工作。

          10、承辦市政府交辦的其他事項。

           新增加的職能:

          1、加強對全市經濟社會發(fā)展中緊迫性、重要性問題涉及的政府法制工作的職責。

          2、根據(jù)《宣城市行政執(zhí)法爭議協(xié)調規(guī)定》(宣政﹝2009﹞67號),負責市直行政執(zhí)法部門行政執(zhí)法爭議協(xié)調處理工作。

          3、根據(jù)《宣城市人民政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員工作規(guī)則》(宣政辦〔2010〕14號),負責市政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員的日常聯(lián)系工作。

          4、根據(jù)《宣城市人民政府關于加強行政調解工作的意見》(宣政〔2011〕99號),負責市行政調解委員會日常工作和全市行政調解監(jiān)督指導工作。

          5、根據(jù)《宣城市行政機關規(guī)范性文件“三統(tǒng)一”制度實施辦法》(宣政辦﹝2012﹞16號),代表市政府對市政府各部門、各直屬機構規(guī)范性文件實施“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一發(fā)布”( “三統(tǒng)一”)管理。

          6、根據(jù)《宣城市人民政府關于印發(fā)<宣城市重大行政決策程序規(guī)定>的通知》(宣政﹝2014﹞82號),負責市政府重大行政決策的合法性審查工作。

          7、根據(jù)《宣城市人民政府關于印發(fā)<宣城市人民政府法律顧問組工作規(guī)則(修訂)>的通知》(宣政秘〔2015〕43號),負責市政府法律顧問的統(tǒng)籌管理工作。

          宣城仲裁委員會秘書處主要職能:

          根據(jù)《關于同意在市法制辦行政復議應訴科加掛“行政調解指導科”牌子和設立市仲裁委員會秘書處的批復》(宣編〔2012〕31號),設立宣城仲裁委員會秘書處,為宣城市人民政府法制辦公室管理的正科級事業(yè)單位,其主要職責是:負責宣城仲裁委員會日常工作。

          二、機構設置

          從決算單位構成看,宣城市法制辦2016年度部門決算包括辦本級決算,與預算比較,沒有增加戶數(shù)。

          納入宣城市法制辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

          序號

          單位名稱

          1

          宣城市人民政府法制辦公室本級

           

          第二部分 宣城市法制辦2017年部門決算表

           

          收入支出決算總表

           

           

           

          公開01表

          部門:宣城市人民政府法制辦公室

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項 目

          決算數(shù)

          項目

          決算數(shù)

          欄 次

           

           

           

          一、財政撥款收入

          290.63

          一、一般公共服務支出

          275.14

          二、上級補助收入

           

          二、外交支出

           

          三、事業(yè)收入

           

          三、國防支出

           

          四、經營收入

           

          四、公共安全支出

           

          五、附屬單位上繳收入

           

          五、教育支出

           

          六、其他收入

           

          六、科學技術支出

           

           

           

          七、文化體育與傳媒支出

           

           

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          9.29

           

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

           

           

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           

           

           

          十二、農林水支出

          6.2

           

           

          十三、交通運輸支出

           

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

           

           

           

          十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

           

           

           

          十六、金融支出

           

           

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

           

           

           

          十九、住房保障支出

           

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

           

           

           

          二十一、其他支出

           

           

           

          二十二、債務還本支出

           

           

           

          二十三、債務付息支出

           

          本年收入合計

          290.63

          本年支出合計

          290.63

          用事業(yè)基金彌補收支差額

           

          結余分配

           

          年初結轉和結余

           

          年末結轉和結余

           

           

           

           

           

          總計

          290.63

          總計

          290.63

           

           

           

          收入決算表

           

           

           

           

           

          公開02表

          部門:宣城市人民政府法制辦公室

           

           

           

          金額單位:萬元

          項目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業(yè)

          收入

          經營

          收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          合計

          290.63

           

           

           

           

           

           

          201

          一般公共服務支出

          275.14

           

           

           

           

           

           

          20103

          政府辦公廳(室)及相關機構事務

          275.14

           

           

           

           

           

           

          2010301

          行政運行

          194.19

           

           

           

           

           

           

          2010302

          一般行政管理事務

          80.95

           

           

           

           

           

           

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          9.29

           

           

           

           

           

           

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          9.29

           

           

           

           

           

           

          2080501

          歸口管理的行政單位離退休

          9.29

           

           

           

           

           

           

          213

          農林水支出

          6.20

           

           

           

           

           

           

          21305

          扶貧

          6.20

           

           

           

           

           

           

          2130599

          其他扶貧支出

          6.20

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開03表

          部門:

          宣城市人民政府法制辦公室

           

           

           

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經營支出

          對附屬單位補助支出

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計

          290.63

          209.68

          80.95

          0

          0

          0

          201

          一般公共服務支出

          275.14

          194.19

          80.95

          0

          0

          0

          20103

          政府辦公廳(室)及相關機構事務

          275.14

          194.19

          80.95

          0

          0

          0

          2010301

          行政運行

          194.19

          194.19

          0

          0

          0

          0

          2010302

          一般行政管理事務

          80.95

          0

          80.95

          0

          0

          0

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          9.29

          9.29

          0

          0

          0

          0

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          9.29

          9.29

          0

          0

          0

          0

          2080501

          歸口管理的行政單位離退休

          9.29

          9.29

          0

          0

          0

          0

          213

          農林水支出

          6.20

          6.20

          0

          0

          0

          0

          21305

          扶貧

          6.20

          6.20

          0

          0

          0

          0

          2130599

          其他扶貧支出

          6.20

          6.20

          0

          0

          0

          0

           

           

           

           

           

          財政撥款收入支出決算總表

           

           

           

           

          公開04表

          部門:宣城市人民政府法制辦公室

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項    目

          決算數(shù)

          項目(按功能分類)

          決算數(shù)

          一、一般公共預算財政撥款

          290.63

          一、一般公共服務支出

          275.14

          二、政府性基金預算財政撥

          0

          二、外交支出

          0

           

           

          三、國防支出

          0

           

           

          四、公共安全支出

          0

           

           

          五、教育支出

          0

           

           

          六、科學技術支出

          0

           

           

          七、文化體育與傳媒支出

          0

           

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          9.29

           

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          0

           

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          0

           

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          0

           

           

          十二、農林水支出

          6.20

           

           

          十三、交通運輸支出

          0

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

          0

           

           

          十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

          0

           

           

          十六、金融支出

          0

           

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          0

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          0

           

           

          十九、住房保障支出

          0

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

          0

           

           

          二十一、其他支出

          0

           

           

          二十二、債務還本支出

          0

           

           

          二十三、債務付息支出

          0

          本年收入合計

          290.63

          本年支出合計

          290.63

          年初財政撥款結轉和結余

          0

          年末財政撥款結轉和結余

          0

          一般公共預算財政撥款

          0

           

           

          政府性基金預算財政撥款

          0

           

           

          合計

          290.63

          合計

          290.63

           

           

           

          一般公共預算財政撥款收入支出決算表

           

          科目編碼

          科目名稱

          年初結轉和結余

          本年收入

          本年支出

          年末結轉和結余

          合計

          基本支出結轉

          項目支出結轉和結余

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出結轉

          項目支出結轉和結余

          項目支出結轉

          項目支出結余

           

                                     

           

          合計

          0

          0

          0

          290.63

          209.68

          80.95

          290.63

          209.68

          80.95

          0

          0

          0

          0

          201

          一般公共服務支出

          0

          0

          0

          275.14

          194.19

          80.95

          275.14

          194.19

          80.95

          0

          0

          0

          0

          20103

          政府辦公廳(室)及相關機構事務

          0

          0

          0

          275.14

          194.19

          80.95

          275.14

          194.19

          80.95

          0

          0

          0

          0

          2010301

          行政運行

          0

          0

          0

          194.19

          194.19

          0

          194.19

          194.19

          0

          0

          0

          0

          0

          2010302

          一般行政管理事務

          0

          0

          0

          80.95

          0

          80.95

          80.95

          0

          80.95

          0

          0

          0

          0

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          0

          0

          0

          9.29

          9.29

          0

          9.29

          9.29

          0

          0

          0

          0

          0

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          0

          0

          0

          9.29

          9.29

          0

          9.29

          9.29

          0

          0

          0

          0

          0

          2080501

          歸口管理的行政單位離退休

          0

          0

          0

          9.29

          9.29

          0

          9.29

          9.29

          0

          0

          0

          0

          0

          213

          農林水支出

          0

          0

          0

          6.20

          6.20

          0

          6.20

          6.20

          0

          0

          0

          0

          0

          21305

          扶貧

          0

          0

          0

          6.20

          6.20

          0

          6.20

          6.20

          0

          0

          0

          0

          0

          2130599

          其他扶貧支出

          0

          0

          0

          6.20

          6.20

          0

          6.20

          6.20

          0

          0

          0

          0

          0

           

           

           

           

           

          一般公共預算財政撥款基本支出決算表

           

          人員經費

          公用經費

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

           

                         

          301

          工資福利支出

          110.58

          302

          商品和服務支出

          21.95

          310 其他資本性支出

          1.37

          30101

          基本工資

          45.46

          30201

          辦公費

          0.30

          31001

          房屋建筑物購建

          0

          30102

          津貼補貼

          50.60

          30202

          印刷費

          0

          31002

          辦公設備購置

          1.37

          30103

          獎金

          3.50

          30203

          咨詢費

          0

          31003

          專用設備購置

          0

          30104

          其他社會保障繳費

          0

          30204

          手續(xù)費

          0

          31005

          基礎設施建設

          0

          30106

          伙食補助費

          3.69

          30205

          水費

          0.04

          31006

          大型修繕

          0

          30107

          績效工資

          0

          30206

          電費

          0.45

          31007

          信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

          0

          30108

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          3.80

          30207

          郵電費

          0

          31008

          物資儲備

          0

          30109

          職業(yè)年金繳費

          0

          30208

          取暖費

          0

          31009

          土地補償

          0

          30199

          其他工資福利支出

          3.52

          30209

          物業(yè)管理費

          0.52

          31010

          安置補助

          0

          303

          對個人和家庭的補助

          75.79

          30211

          差旅費

          0.09

          31011

          地上附著物和青苗補償

          0

          30301

          離休費

          0

          30212

          因公出國(境)費用

          0

          31012

          拆遷補償

          0

          30302

          退休費

          9.29

          30213

          維修(護)費

          0.06

          31013

          公務用車購置

          0

          30303

          退職(役)費

          0

          30214

          租賃費

          0

          31019

          其他交通工具購置

          0

          30304

          撫恤金

          0

          30215

          會議費

          0

          31020

          產權參股

          0

          30305

          生活補助

          0.60

          30216

          培訓費

          0

          31099

          其他資本性支出

          0

          30306

          救濟費

          0

          30217

          公務接待費

          0

          304

          對企事業(yè)單位的補貼

          0

          30307

          醫(yī)療費

          1.35

          30218

          專用材料費

          0

          30401

          企業(yè)政策性補貼

          0

          30308

          助學金

          0

          30224

          被裝購置費

          0

          30402

          事業(yè)單位補貼

          0

          30309

          獎勵金

          40.21

          30225

          專用燃料費

          0

          30403

          財政貼息

          0

          30310

          生產補貼

          0

          30226

          勞務費

          4.43

          30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

          0

          30311

          住房公積金

          16.82

          30227

          委托業(yè)務費

          0

          307

          債務利息支出

          0

          30312

          提租補貼

          2.78

          30228

          工會經費

          2.93

          30701

          國內債務付息

          0

          30313

          購房補貼

          0

          30229

          福利費

          0

          30707

          國外債務付息

          0

          30314

          采暖補貼

          0

          30231

          公務用車運行維護費

          0

          399

          其他支出

          0

          30315

          物業(yè)服務補貼

          0

          30239

          其他交通費用

          1.90

          39906

          贈與

          0

          30399

          其他對個人和家庭的補助支出

          4.75

          30240

          稅金及附加費用

          0

           

           

           

           

           

           

          30299

          其他商品和服務支出

          11.24

           

           

           

          人員經費合計

          186.37

          公用經費合計

          23.32

           

           

           

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開07表

          部門:

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          項目

          年初結轉和結余

          本年收入

          本年支出

          年末結轉和結余

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱(項目)

          小計

          基本支出

          項目支出

          合計

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          第三部分 宣城市法制辦2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2017年度收入總計290.63萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計290.63萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加33.07萬元,增長12.8%,主要原因:一是人員增加;二是項目增加。

          二、收入決算情況說明

          2017年度收入合計290.63萬元,其中:財政撥款收入290.63萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          三、支出決算情況說明

          2017年度支出合計290.63萬元,其中:基本支出209.68萬元,占72.15%;項目支出80.95萬元,占27.85%;經營支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2017年度財政撥款收入總計290.63萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計290.63萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加33.07萬元,增長12.8%,主要原因:一是人員增加;二是項目增加。

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

          2017年度一般公共預算財政撥款收入290.63萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加33.07萬元,增長12.8%。主要原因:一是人員增加;二是項目增加。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

          2017年度一般公共預算財政撥款支出290.63萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加33.07萬元,增長12.8%。主要原因:一是人員增加;二是項目增加。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

          2017年一般公共預算財政撥款支出290.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出275.14萬元,占94.67%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出9.29萬元,占3.2%;農林水(類)支出6萬元,占2.13%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。

          (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

          2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為251.62萬元,支出決算為290.63萬元,完成年初預算的115.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是人員增加;二是項目增加。其中:基本支出209.68萬元,占72.15%;項目支出80.95萬元,占27.85%。具體情況如下:

          1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為136.8萬元,支出決算為194.19萬元,完成年初預算的141.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員增加;二是項目增加。

          1. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為114.82萬元,支出決算為80.95萬元,完成年初預算的70.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:項目需要結轉至下年支出。
          2. 教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
          3. 文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項),年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
          4. 社會保障和就業(yè)支出(項),年初預算為0元,支出決算為9.29萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:歸口調整安排。
          1. 農林水支出其他扶貧支出(項),年初預算為0元,支出決算為6.2元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:歸口調整安排。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2017年度財政撥款基本支出209.68萬元,其中人員經費186.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費23.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          市法制辦2017年沒有政府性基金收入和支出。

          八、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況。

          2017年度,宣城市法制辦機關運行經費支出194.19萬元,比2016年增加13.93萬元,增長7.73%,主要原因是:人員增加變化

          (二)政府采購支出情況。

          2017年度,宣城市市法制辦政府采購支出總額1.37萬元,其中:政府采購貨物支出1.37萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.37萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.37萬元,占政府采購支出總額的100%。

          (三)國有資產占有使用情況。

          截至2017年12月31日,宣城市法制辦共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。    

          (四)關于2017年度預算績效情況說明

          根據(jù)預算績效管理要求,宣城市市法制辦組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共10個項目,涉及資金80.95萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,達到了預期績效目標,項目順利且圓滿完成,如行政執(zhí)法人員資格認證考試。

          第四部分 名詞解釋

          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          三、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

          四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

          六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

          宣城市人民政府法制辦公室聯(lián)系方式:電話 3016526;電子郵箱:fzbgw@163.com。

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