宣城市法制辦2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市法制辦概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣城市法制辦2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市法制辦2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市法制辦概況
一、部門職責
根據(jù)宣政辦〔2010〕27號文件規(guī)定,宣城市人民政府法制辦公室的主要職責是:
1、調查研究全市依法行政和政府法制建設中出現(xiàn)的新情況、新問題,提出推進依法行政的具體措施和工作建議;協(xié)助市長辦理法制工作事項。
2、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃市政府規(guī)范性文件制定工作的責任,擬訂市政府年度規(guī)范性文件制定計劃,報市政府批準后組織實施并督促指導。
3、負責起草或組織起草市政府交辦的規(guī)范性文件草稿;承擔審查修改各部門報送市政府的規(guī)范性文件草稿的責任;負責對與群眾利益密切相關的市政府規(guī)范性文件草稿通過召開聽證會、論證會、座談會及新聞媒體等形式向社會公開征求意見;承辦省政府向市政府征求地方性法規(guī)、規(guī)章草案意見的工作。
4、負責市政府規(guī)范性文件報送備案工作;承擔對各縣市區(qū)政府和市政府部門規(guī)范性文件的備案審查責任,并根據(jù)審查情況提出處理建議。
5、研究行政訴訟、行政復議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費、行政執(zhí)行等涉及政府行為共同規(guī)范的法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題,向市政府提出完善制度和解決問題的建議,擬訂有關配套的文件和答復意見。
6、承辦市政府交辦的規(guī)范性文件解釋工作;負責市政府規(guī)范性文件清理工作。
7、依法管理行政執(zhí)法人員資格認證、執(zhí)法證件發(fā)放、注冊年審工作;依法開展政府法制監(jiān)督工作;承擔協(xié)調部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件執(zhí)行中的矛盾和爭議的有關工作;負責承辦市政府的行政復議和行政應訴事項;指導、監(jiān)督全市的行政復議、行政應訴工作。
8、指導督查縣市區(qū)政府依法行政工作。
9、組織開展和指導政府法制宣傳、研究與交流工作。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
新增加的職能:
1、加強對全市經濟社會發(fā)展中緊迫性、重要性問題涉及的政府法制工作的職責。
2、根據(jù)《宣城市行政執(zhí)法爭議協(xié)調規(guī)定》(宣政﹝2009﹞67號),負責市直行政執(zhí)法部門行政執(zhí)法爭議協(xié)調處理工作。
3、根據(jù)《宣城市人民政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員工作規(guī)則》(宣政辦〔2010〕14號),負責市政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員的日常聯(lián)系工作。
4、根據(jù)《宣城市人民政府關于加強行政調解工作的意見》(宣政〔2011〕99號),負責市行政調解委員會日常工作和全市行政調解監(jiān)督指導工作。
5、根據(jù)《宣城市行政機關規(guī)范性文件“三統(tǒng)一”制度實施辦法》(宣政辦﹝2012﹞16號),代表市政府對市政府各部門、各直屬機構規(guī)范性文件實施“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一發(fā)布”( “三統(tǒng)一”)管理。
6、根據(jù)《宣城市人民政府關于印發(fā)<宣城市重大行政決策程序規(guī)定>的通知》(宣政﹝2014﹞82號),負責市政府重大行政決策的合法性審查工作。
7、根據(jù)《宣城市人民政府關于印發(fā)<宣城市人民政府法律顧問組工作規(guī)則(修訂)>的通知》(宣政秘〔2015〕43號),負責市政府法律顧問的統(tǒng)籌管理工作。
宣城仲裁委員會秘書處主要職能:
根據(jù)《關于同意在市法制辦行政復議應訴科加掛“行政調解指導科”牌子和設立市仲裁委員會秘書處的批復》(宣編〔2012〕31號),設立宣城仲裁委員會秘書處,為宣城市人民政府法制辦公室管理的正科級事業(yè)單位,其主要職責是:負責宣城仲裁委員會日常工作。
二、機構設置
從決算單位構成看,宣城市法制辦2016年度部門決算包括辦本級決算,與預算比較,沒有增加戶數(shù)。
納入宣城市法制辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
第二部分 宣城市法制辦2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表
|
部門:宣城市人民政府法制辦公室
|
|
金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
欄 次
|
|
|
|
一、財政撥款收入
|
290.63
|
一、一般公共服務支出
|
275.14
|
二、上級補助收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
|
四、經營收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
9.29
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
6.2
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
|
本年收入合計
|
290.63
|
本年支出合計
|
290.63
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結余分配
|
|
年初結轉和結余
|
|
年末結轉和結余
|
|
|
|
|
|
總計
|
290.63
|
總計
|
290.63
|
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表
|
部門:宣城市人民政府法制辦公室
|
|
|
|
金額單位:萬元
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)
收入
|
經營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
欄次
|
合計
|
290.63
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
275.14
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務
|
275.14
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
194.19
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
80.95
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
9.29
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
9.29
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
9.29
|
|
|
|
|
|
|
213
|
農林水支出
|
6.20
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
6.20
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
6.20
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
部門:
|
宣城市人民政府法制辦公室
|
|
|
|
金額單位:萬元
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
290.63
|
209.68
|
80.95
|
0
|
0
|
0
|
201
|
一般公共服務支出
|
275.14
|
194.19
|
80.95
|
0
|
0
|
0
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務
|
275.14
|
194.19
|
80.95
|
0
|
0
|
0
|
2010301
|
行政運行
|
194.19
|
194.19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
80.95
|
0
|
80.95
|
0
|
0
|
0
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
9.29
|
9.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
9.29
|
9.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
9.29
|
9.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
213
|
農林水支出
|
6.20
|
6.20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21305
|
扶貧
|
6.20
|
6.20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
6.20
|
6.20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表
|
部門:宣城市人民政府法制辦公室
|
|
金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
決算數(shù)
|
一、一般公共預算財政撥款
|
290.63
|
一、一般公共服務支出
|
275.14
|
二、政府性基金預算財政撥
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
|
三、國防支出
|
0
|
|
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
|
五、教育支出
|
0
|
|
|
六、科學技術支出
|
0
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
9.29
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0
|
|
|
十二、農林水支出
|
6.20
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
0
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
0
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
0
|
本年收入合計
|
290.63
|
本年支出合計
|
290.63
|
年初財政撥款結轉和結余
|
0
|
年末財政撥款結轉和結余
|
0
|
一般公共預算財政撥款
|
0
|
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
0
|
|
|
合計
|
290.63
|
合計
|
290.63
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
0
|
0
|
0
|
290.63
|
209.68
|
80.95
|
290.63
|
209.68
|
80.95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
201
|
一般公共服務支出
|
0
|
0
|
0
|
275.14
|
194.19
|
80.95
|
275.14
|
194.19
|
80.95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務
|
0
|
0
|
0
|
275.14
|
194.19
|
80.95
|
275.14
|
194.19
|
80.95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010301
|
行政運行
|
0
|
0
|
0
|
194.19
|
194.19
|
0
|
194.19
|
194.19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
0
|
0
|
0
|
80.95
|
0
|
80.95
|
80.95
|
0
|
80.95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0
|
0
|
0
|
9.29
|
9.29
|
0
|
9.29
|
9.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0
|
0
|
0
|
9.29
|
9.29
|
0
|
9.29
|
9.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0
|
0
|
0
|
9.29
|
9.29
|
0
|
9.29
|
9.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
213
|
農林水支出
|
0
|
0
|
0
|
6.20
|
6.20
|
0
|
6.20
|
6.20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21305
|
扶貧
|
0
|
0
|
0
|
6.20
|
6.20
|
0
|
6.20
|
6.20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0
|
0
|
0
|
6.20
|
6.20
|
0
|
6.20
|
6.20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
人員經費
|
公用經費
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
110.58
|
302
|
商品和服務支出
|
21.95
|
310 |
其他資本性支出 |
1.37
|
30101
|
基本工資
|
45.46
|
30201
|
辦公費
|
0.30
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0
|
30102
|
津貼補貼
|
50.60
|
30202
|
印刷費
|
0
|
31002
|
辦公設備購置
|
1.37
|
30103
|
獎金
|
3.50
|
30203
|
咨詢費
|
0
|
31003
|
專用設備購置
|
0
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
0
|
30204
|
手續(xù)費
|
0
|
31005
|
基礎設施建設
|
0
|
30106
|
伙食補助費
|
3.69
|
30205
|
水費
|
0.04
|
31006
|
大型修繕
|
0
|
30107
|
績效工資
|
0
|
30206
|
電費
|
0.45
|
31007
|
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
|
0
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
3.80
|
30207
|
郵電費
|
0
|
31008
|
物資儲備
|
0
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0
|
30208
|
取暖費
|
0
|
31009
|
土地補償
|
0
|
30199
|
其他工資福利支出
|
3.52
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.52
|
31010
|
安置補助
|
0
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
75.79
|
30211
|
差旅費
|
0.09
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0
|
30301
|
離休費
|
0
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
0
|
31012
|
拆遷補償
|
0
|
30302
|
退休費
|
9.29
|
30213
|
維修(護)費
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0.06
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31013
|
公務用車購置
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0
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30303
|
退職(役)費
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0
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30214
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租賃費
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0
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31019
|
其他交通工具購置
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0
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30304
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撫恤金
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0
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30215
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會議費
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0
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31020
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產權參股
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0
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30305
|
生活補助
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0.60
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30216
|
培訓費
|
0
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31099
|
其他資本性支出
|
0
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30306
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救濟費
|
0
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30217
|
公務接待費
|
0
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
0
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30307
|
醫(yī)療費
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1.35
|
30218
|
專用材料費
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0
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30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
0
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30308
|
助學金
|
0
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30224
|
被裝購置費
|
0
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30402
|
事業(yè)單位補貼
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0
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30309
|
獎勵金
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40.21
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30225
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專用燃料費
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0
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30403
|
財政貼息
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0
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30310
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生產補貼
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0
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30226
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勞務費
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4.43
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30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼
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0
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30311
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住房公積金
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16.82
|
30227
|
委托業(yè)務費
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0
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307
|
債務利息支出
|
0
|
30312
|
提租補貼
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2.78
|
30228
|
工會經費
|
2.93
|
30701
|
國內債務付息
|
0
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30313
|
購房補貼
|
0
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30229
|
福利費
|
0
|
30707
|
國外債務付息
|
0
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30314
|
采暖補貼
|
0
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
0
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399
|
其他支出
|
0
|
30315
|
物業(yè)服務補貼
|
0
|
30239
|
其他交通費用
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1.90
|
39906
|
贈與
|
0
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
4.75
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0
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|
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30299
|
其他商品和服務支出
|
11.24
|
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人員經費合計
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186.37
|
公用經費合計
|
23.32
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表
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部門:
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金額單位:萬元
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項目
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年初結轉和結余
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本年收入
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本年支出
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年末結轉和結余
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支出功能分類科目編碼
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科目名稱(項目)
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小計
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基本支出
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項目支出
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類
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款
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項
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合計
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第三部分 宣城市法制辦2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計290.63萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計290.63萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加33.07萬元,增長12.8%,主要原因:一是人員增加;二是項目增加。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計290.63萬元,其中:財政撥款收入290.63萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計290.63萬元,其中:基本支出209.68萬元,占72.15%;項目支出80.95萬元,占27.85%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計290.63萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計290.63萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加33.07萬元,增長12.8%,主要原因:一是人員增加;二是項目增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入290.63萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加33.07萬元,增長12.8%。主要原因:一是人員增加;二是項目增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出290.63萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加33.07萬元,增長12.8%。主要原因:一是人員增加;二是項目增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出290.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出275.14萬元,占94.67%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出9.29萬元,占3.2%;農林水(類)支出6萬元,占2.13%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為251.62萬元,支出決算為290.63萬元,完成年初預算的115.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是人員增加;二是項目增加。其中:基本支出209.68萬元,占72.15%;項目支出80.95萬元,占27.85%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為136.8萬元,支出決算為194.19萬元,完成年初預算的141.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員增加;二是項目增加。
- 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為114.82萬元,支出決算為80.95萬元,完成年初預算的70.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:項目需要結轉至下年支出。
- 教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
- 文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項),年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
- 社會保障和就業(yè)支出(項),年初預算為0元,支出決算為9.29萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:歸口調整安排。
- 農林水支出其他扶貧支出(項),年初預算為0元,支出決算為6.2元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:歸口調整安排。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出209.68萬元,其中人員經費186.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費23.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
市法制辦2017年沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2017年度,宣城市法制辦機關運行經費支出194.19萬元,比2016年增加13.93萬元,增長7.73%,主要原因是:人員增加變化
(二)政府采購支出情況。
2017年度,宣城市市法制辦政府采購支出總額1.37萬元,其中:政府采購貨物支出1.37萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.37萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.37萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日,宣城市法制辦共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2017年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,宣城市市法制辦組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共10個項目,涉及資金80.95萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,達到了預期績效目標,項目順利且圓滿完成,如行政執(zhí)法人員資格認證考試。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
宣城市人民政府法制辦公室聯(lián)系方式:電話 3016526;電子郵箱:fzbgw@163.com。