索引號: | 0000001070100/201802-00033 | 組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構: | 市政協(xié)辦 | 主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市政協(xié)辦公室2018年部門預算 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 0000001070100/201802-00033 |
組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構: | 市政協(xié)辦 |
主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市政協(xié)辦公室2018年部門預算 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
目 錄
第一部分部門概況
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.2018年收支預算總體情況
2.2018年收入預算情況
3.2018年支出預算情況
4.2018年財政撥款收支預算總體情況
5.2018年一般公共預算財政撥款情況
6.2018年一般公共預算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
第四部分名詞解釋
宣城市政協(xié)辦公室2018年部門預算
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門預算只包括市政協(xié)辦公室預算 ,納入部門預算編制范圍的單位共1個,即:市政協(xié)辦公室。
具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
宣城市政協(xié)辦公室 |
行政單位 |
三、2018年主要工作任務
2018年是貫徹中共十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。市政協(xié)工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實中共十九大精神,在中共宣城市委的堅強領導下,牢牢把握團結和民主兩大主題,按照省委十屆六次全會和市委四屆五次全會的部署,把助推加快打造現(xiàn)代化“四個特色之城”作為工作主線,把協(xié)商民主貫穿政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政全過程,認真履行職能,更好地發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構作用,奮力推進我市人民政協(xié)事業(yè)邁上新臺階,同心開創(chuàng)新時代建設皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市新局面。
(一)堅持思想引領,政治建設再提升
(二)堅持服務大局,協(xié)商議政有作為
(三)堅持開拓創(chuàng)新,民主監(jiān)督求實效
(四)堅持履職為民,改善民生添福祉
(五)堅持團結民主,凝心聚力促和諧
(六)堅持強基固本,能力素質抓提升
第二部分 2018年部門預算表
部門公開表1
宣城市市政協(xié)辦公室2018年收支預算總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
681.72 |
一、一般公共服務支出 |
600.89 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科學技術支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
42.6 |
|
上級補助收入 |
|
…… |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
二十、住房保障支出 |
38.23 |
|
其他 |
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本年收入合計 |
681.72 |
本年支出合計 |
681.72 |
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上年結余 |
|
結轉下年 |
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收入總計 |
681.72 |
支出總計 |
681.72 |
部門公開表2
宣城市政協(xié)辦公室2018年收入預算總表
|
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||||||||||||||
功能科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服務支出 |
600.89 |
|
600.89 |
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20101 |
政協(xié)事務 |
600.89 |
|
600.89 |
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2010101 |
行政運行(政協(xié)事務) |
324.89 |
|
324.89 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.60 |
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42.60 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.60 |
|
42.60 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.20 |
|
2.20 |
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|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.40 |
|
40.40 |
|
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221 |
住房保障支出 |
38.23 |
|
38.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
30.06 |
|
30.06 |
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2210202 |
提租補貼 |
8.17 |
|
8.17 |
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合計 |
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681.72 |
|
681.72 |
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部門公開表3
宣城市政協(xié)辦公室2018年部門支出預算總表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
600.89 |
324.89 |
276.00 |
20101 |
政協(xié)事務 |
600.89 |
324.89 |
276.00 |
2010101 |
行政運行(政協(xié)事務) |
600.89 |
324.89 |
276.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.60 |
42.60 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.60 |
42.60 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.20 |
2.20 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.40 |
40.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.23 |
38.23 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.06 |
30.06 |
|
2210202 |
提租補貼 |
8.17 |
8.17 |
|
合 計 |
|
681.72 |
405.72 |
276.00 |
部門公開表4 宣城市政協(xié)辦公室2018年財政撥款收支預算總表 單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、上年結轉 |
|
一、本年支出 |
|
|
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|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
600.89 |
600.89 |
|
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)國防支出 |
|
|
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|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
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|
(四)教育支出 |
|
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|
二、本年收入 |
681.72 |
(五)科學技術支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共預算撥款 |
681.72 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
經(jīng)常收入預算撥款 |
681.72 |
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
…… |
|
|
|
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二十)住房保障支出 |
38.23 |
38.23 |
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
681.72 |
支出總計 |
681.72 |
681.72 |
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部門公開表5
宣城市市政協(xié)辦公室2018年一般公共預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
201 |
一般公共服務支出 |
600.89 |
324.89 |
276.00 |
20101 |
政協(xié)事務 |
600.89 |
324.89 |
276.00 |
2010101 |
行政運行(政協(xié)事務) |
600.89 |
324.89 |
276.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.60 |
42.60 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.60 |
42.60 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.20 |
2.20 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.40 |
40.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.23 |
38.23 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.06 |
30.06 |
|
2210202 |
提租補貼 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
合計 |
681.72 |
405.72 |
276.00 |
部門公開表6
宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預算基本支出預算表 |
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單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
301 |
工資福利支出 |
288.66 |
30101 |
基本工資 |
107.15 |
30102 |
津貼補貼 |
91.68 |
30103 |
獎金 |
8.93 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
40.40 |
30113 |
住房公積金 |
30.06 |
30199 |
其他工資福利支出 |
10.44 |
|
商品和服務支出 |
84.84 |
30201 |
辦公費 |
7.00 |
30215 |
會議費 |
14.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.86 |
30229 |
福利費 |
2.90 |
30239 |
其他交通費用 |
38.48 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.10 |
|
對個人和家庭的補助 |
27.22 |
30302 |
退休費 |
2.38 |
30309 |
獎勵金 |
0.19 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
24.65 |
|
資本性支出(基本建設) |
5.00 |
30213 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
5.00 |
合計 |
405.72 |
部門公開表7
宣城市政協(xié)辦公室2018年政府性基金預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款 收入 |
政府性基金預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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說明:市政協(xié)辦公室沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表8
宣城市政協(xié)辦公室2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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說明: 市政協(xié)辦公室沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支總體情況
按照綜合預算管理的原則,宣城市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算681.72萬元,收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入,支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
二、2018年部門收入預算情況
宣城市政協(xié)辦公室2018年部門收入預算681.72萬元,其中:財政撥款收入681.72萬元,占100%。比2017年增加68.74萬元,增長11.2%。主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預算和調入工作人員以及正常的工資增長等。
宣城市政協(xié)辦公室2018年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理政府非稅收入。
三、2018年部門支出預算情況
宣城市政協(xié)辦公室2018年部門支出預算681.72萬元,比2017年增加68.74萬元,增長11.2%。主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預算和調入工作人員以及正常的工資增長等。其中:基本支出405.72萬元,占59.51%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出276.00萬元,占40.49%,用于彌補經(jīng)費不足和完成特定的工作任務。
四、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市政協(xié)辦公室2018年財政撥款收支預算681.72萬元,收入按資金來源分:一般公共預算撥款681.72萬元;按資金年度分:當年財政撥款收入681.72萬元;按支出功能分類分:一般公共服務600.89萬元,占88.14%;社會保障和就業(yè)支出42.60萬元,占6.49%;住房保障支出38.23萬元,占5.61%。
五、一般公共預算財政撥款情況
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預算撥款681.72萬元,比2017年預算撥款增加68.74萬元,增長11.2%,增長原因主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預算和正常的工資增長等。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預算撥款681.72萬元,其中一般公共服務支出600.89萬元,占88.14%;社會保障和就業(yè)支出42.60萬元,占6.49%;住房保障支出38.23萬元,占5.61%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預算財政撥款681.72萬元,具體情況如下:
1、“一般公共服務”2018年財政撥款預算600.89萬元,比2017年財政撥款預算增加22.01萬元,增長3.8%。主要原因機關新進人員和在職人員正常的工資增長等。其中:“行政運行”預算324.89萬元,主要用于保障機關正常運轉的基本支出;項目支出276萬元,用于彌補經(jīng)費不足和完成特定的工作任務。
2、“社會保障和就業(yè)” 2018年財政撥款預算42.60萬元,比2017年財政撥款預算增加40.6萬元,增長2030%。主要原因是2018年增加了在職人員養(yǎng)老金、離退休人員養(yǎng)老金上調。
3、“住房保障” 2018年財政撥款預算38.23萬元,比2017年財政撥款預算增加4.13萬元,增長12.1%,主要原因是新進人員和繳費基數(shù)調整等。其中:“住房公積金”預算30.06萬元,“提租補貼”預算8.17萬元,主要用于政協(xié)辦公室按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預算基本支出405.72萬元,其中:工資福利支出288.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出84.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助27.22萬元,主要包括:退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出5.00萬元,用于信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。
七、2018年政府性基金預算財政撥款情況
宣城市政協(xié)辦公室2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
宣城市政協(xié)辦公室2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。宣城市政協(xié)辦公室2018年度機關運行經(jīng)費預算安排106.17萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。
(二)政府采購情況。宣城市政協(xié)辦公室2018年政府采購預算總額10.00萬元,全部為政府采購貨物預算。
(三)國有資產占有使用情況。
宣城市政協(xié)辦公室2018年沒有價值50萬元的通用設備,沒有100萬元以上的專用設備和200萬元以上的大型設備。
(四)績效目標設置情況。
宣城市政協(xié)辦公室2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政
任務所發(fā)生的支出。
四、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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