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          索引號(hào): 11341700003244676G/202212-00054 組配分類: 行政權(quán)力運(yùn)行依據(jù)、條件及程序
          發(fā)布機(jī)構(gòu): 市審計(jì)局 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他
          名稱: 宣城市審計(jì)局行政處罰廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況表 文號(hào):
          發(fā)布日期: 2022-12-12
          索引號(hào): 11341700003244676G/202212-00054
          組配分類: 行政權(quán)力運(yùn)行依據(jù)、條件及程序
          發(fā)布機(jī)構(gòu): 市審計(jì)局
          主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他
          名稱: 宣城市審計(jì)局行政處罰廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況表
          文號(hào):
          發(fā)布日期: 2022-12-12
          宣城市審計(jì)局行政處罰廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況表
          發(fā)布時(shí)間:2022-12-12 17:07 來源:市審計(jì)局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

          宣城市審計(jì)局行政處罰廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況表

          序號(hào)

          權(quán)力事項(xiàng)

          風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量

          表現(xiàn)形式

          等級(jí)

          防控措施

          責(zé)任人

          1

          對(duì)拒絕、拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料,或者提供的資料不真實(shí)、不完整,或者拒絕、阻礙檢查的處

          5

          (1)發(fā)現(xiàn)和受理環(huán)節(jié)。審計(jì)組對(duì)被審計(jì)單位或者有關(guān)人員的違法行為未及時(shí)予以責(zé)令改正,或者未向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)告;審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)情節(jié)嚴(yán)重或拒不改正的違法行為,未及時(shí)審查并采取相應(yīng)措施。

          (1)加強(qiáng)思想政治、黨紀(jì)政紀(jì)、政策法規(guī)、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
          (2)健全管理制度,強(qiáng)化規(guī)則意識(shí),提高審計(jì)工作制度化、規(guī)范化、程序化水平。
          (3)健全審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施、審理、整改既相互分離又相互制約的科學(xué)審計(jì)業(yè)務(wù)管理體系。
          (4)完善全過程分級(jí)審計(jì)質(zhì)量控制體系,加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督,嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量事故責(zé)任追究。
          (5)完善審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議的集體研究制度。
          (6)嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)回避制度、“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律等,確保審計(jì)獨(dú)立性。
          (7)健全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作機(jī)制,督促落實(shí)審計(jì)整改。

          負(fù)有直接責(zé)任審計(jì)人員、
          審計(jì)組長、
          審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

          (2)調(diào)查環(huán)節(jié)。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)回避的未執(zhí)行回避制度規(guī)定,未按照法定權(quán)限和程序取得與違法行為有關(guān)的證明材料,未充分聽取被審計(jì)單位和有關(guān)人員的申辨和陳述,或者未保守應(yīng)當(dāng)保守的有關(guān)秘密。

          負(fù)有直接責(zé)任審計(jì)人員、
          審計(jì)組長

          (3)審查環(huán)節(jié)。審計(jì)組、審計(jì)組所在部門、審計(jì)機(jī)關(guān)審理部門未按規(guī)定履行審核、復(fù)核、審理職責(zé)。

          審計(jì)組長、
          審計(jì)組所在部門負(fù)責(zé)人、
          審理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及審理人員

          (4)決定環(huán)節(jié)。未按照法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的處罰種類、幅度、程序等對(duì)被審計(jì)單位和相關(guān)人員的違法行為進(jìn)行處罰,可能導(dǎo)致審計(jì)處罰決定被行政復(fù)議撤銷或變更、行政訴訟敗訴或者被政府裁決無效。

          審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

          (5)送達(dá)執(zhí)行環(huán)節(jié)。未有效監(jiān)督被審計(jì)單位和當(dāng)事人在審計(jì)處罰決定規(guī)定的期限內(nèi)履行生效的審計(jì)處罰決定;對(duì)拒不執(zhí)行審計(jì)決定的行為未采取相應(yīng)措施。

           

          審計(jì)組長、
          審計(jì)組所在部門負(fù)責(zé)人

          2

          對(duì)違反國家規(guī)定的財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為的處罰

          5

          (1)發(fā)現(xiàn)和受理環(huán)節(jié)。審計(jì)組對(duì)被審計(jì)單位或者有關(guān)人員的違法行為未及時(shí)予以責(zé)令改正,或者未向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)告;審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)情節(jié)嚴(yán)重或拒不改正的違法行為,未及時(shí)審查并采取相應(yīng)措施。

          (1)加強(qiáng)思想政治、黨紀(jì)政紀(jì)、政策法規(guī)、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
          (2)健全管理制度,強(qiáng)化規(guī)則意識(shí),提高審計(jì)工作制度化、規(guī)范化、程序化水平。
          (3)健全審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施、審理、整改既相互分離又相互制約的科學(xué)審計(jì)業(yè)務(wù)管理體系。
          (4)完善全過程分級(jí)審計(jì)質(zhì)量控制體系,加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督,嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量事故責(zé)任追究。
          (5)完善審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議的集體研究制度。
          (6)嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)回避制度、“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律等,確保審計(jì)獨(dú)立性。
          (7)健全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作機(jī)制,督促落實(shí)審計(jì)整改。

          負(fù)有直接責(zé)任審計(jì)人員、
          審計(jì)組長、
          審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

          (2)調(diào)查環(huán)節(jié)。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)回避的未執(zhí)行回避制度規(guī)定,未按照法定權(quán)限和程序取得與違法行為有關(guān)的證明材料,未充分聽取被審計(jì)單位和有關(guān)人員的申辨和陳述,或者未保守應(yīng)當(dāng)保守的有關(guān)秘密。

          負(fù)有直接責(zé)任審計(jì)人員、
          審計(jì)組長、

          (3)審查環(huán)節(jié)。審計(jì)組、審計(jì)組所在部門、審計(jì)機(jī)關(guān)審理部門未按規(guī)定履行審核、復(fù)核、審理職責(zé)。

          審計(jì)組長、
          審計(jì)組所在部門負(fù)責(zé)人、
          審理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及審理人員

          (4)決定環(huán)節(jié)。未按照法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的處罰種類、幅度、程序等對(duì)被審計(jì)單位和相關(guān)人員的違法行為進(jìn)行處罰,可能導(dǎo)致審計(jì)處罰決定被行政復(fù)議撤銷或變更、行政訴訟敗訴或者被政府裁決無效。

          審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

          (5)送達(dá)執(zhí)行環(huán)節(jié)。未有效監(jiān)督被審計(jì)單位和當(dāng)事人在審計(jì)處罰決定規(guī)定的期限內(nèi)履行生效的審計(jì)處罰決定;對(duì)拒不執(zhí)行審計(jì)決定的行為未采取相應(yīng)措施。

          審計(jì)組長、
          審計(jì)組所在部門負(fù)責(zé)人

           


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