目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算總表
2.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總表
3.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算總表
4.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.2018年收支預(yù)算總體情況
2.2018年收入預(yù)算情況
3.2018年支出預(yù)算情況
4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況
5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況
6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)外部政府權(quán)力
市政務(wù)服務(wù)中心無外部政府權(quán)力。
(二)內(nèi)部管理事項
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計劃。
2.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
3.代表市政府對各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對市本級各政務(wù)服務(wù)分中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對全市政府政務(wù)服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4.會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。
5.依據(jù)市政府授權(quán),負責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。
6.對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項的辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
7.對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員進行管理培訓(xùn)和日常考核。
8.負責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
9.承擔(dān)市政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門預(yù)算為中心機關(guān)預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
|
1
|
市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)
|
行政單位
|
三、2018年主要工作
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年。我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署,緊密聯(lián)系政務(wù)服務(wù)工作發(fā)展實際,理清工作思路,明確工作舉措,重點做好以下幾個方面的工作:
1.按照省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)安徽省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺總體建設(shè)方案的通知》要求,著力推進實體大廳向網(wǎng)上延伸,推進線上線下深度融合。
2.深化行政審批制度改革,跟蹤督查窗口受理無否決權(quán)、容缺受理機制和“一次辦結(jié)”落實工作。
3.加強實體政務(wù)服務(wù)大廳建設(shè),探索綜合窗口服務(wù)模式。
4.進一步加強窗口隊伍建設(shè),實施、完善星級服務(wù)考評制度,持續(xù)推動“微笑服務(wù)”,強化監(jiān)督考核,探索建立企業(yè)和群眾咨詢、感知、投訴、評價的收集機制,努力提高辦事群眾滿意率。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
附表1 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算總表 |
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
358.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
358.95 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
經(jīng)營收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
其他 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
本年收入合計 |
358.95 |
二十二、預(yù)備費 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
二十三、國債還本付息支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
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|
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本年支出合計 |
358.95 |
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
收入總計 |
358.95 |
支出總計 |
358.95 |
注:本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 |
附表2 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總表 |
單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|
合計 |
358.95 |
|
358.95 |
|
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|
|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
358.95 |
|
358.95 |
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|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
358.95 |
|
358.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
358.95 |
|
358.95 |
|
|
|
|
|
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附表3 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門支出預(yù)算總表 |
單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計 |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
2010301 |
行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
合 計 |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
附表4 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預(yù)算總表 |
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、上年結(jié)余 |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
358.95 |
358.95 |
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
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|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、教育支出 |
|
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|
|
二、本年收入 |
358.95 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
358.95 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
358.95 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
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國庫管理非稅收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
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(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
|
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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|
二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
358.95 |
支出總計 |
358.95 |
358.95 |
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|
注:本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
附表5 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
單位:萬元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
科目編碼 |
科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
2010301 |
行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
合 計 |
358.95 |
169.82 |
189.13 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況。 |
附表6 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計 |
169.82 |
|
工資福利支出 |
132.72 |
30101 |
基本工資 |
47.82 |
30102 |
津貼補貼 |
44.33 |
30103 |
獎金 |
3.99 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.69 |
30113 |
住房公積金 |
14.17 |
30199 |
其他工資福利支出 |
3.72 |
|
商品和服務(wù)支出 |
26.07 |
30201 |
辦公費 |
5.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.10 |
30213 |
維修(護)費 |
3.00 |
30215 |
會議費 |
2.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.79 |
30229 |
福利費 |
1.34 |
30239 |
其他交通費用 |
4.10 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.74 |
|
對個人和家庭的補助 |
11.03 |
30309 |
獎勵金 |
0.12 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
10.91 |
附表7 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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注:市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
附表8 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
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注:市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,宣城市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算358.95萬元,收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入,支出均為一般公共服務(wù)支出。
二、2018年部門收入預(yù)算情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年部門收入預(yù)算358.95萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入358.95萬元,占100%,比2017年增加25.1萬元,增長7.5%,增長原因主要是職工調(diào)資增加等;無政府性基金預(yù)算撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,與2017年相同;納入專戶管理政府非稅收入0萬元,比2017年預(yù)算減少15萬元,減少100%,減少原因是市區(qū)中心一體化辦公,按照宣州區(qū)中心進駐時商議,宣州區(qū)中心承擔(dān)部分水電、物業(yè)費用為15萬元,該款項在2017年度納入預(yù)算管理,2018年經(jīng)與宣州區(qū)中心商議,由其每月分攤直接支付,不再納入中心預(yù)算管理。
三、2018年部門支出預(yù)算情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算358.95萬元,比2017年預(yù)算增加25.1萬元,增長7.5%,增長原因主要是職工調(diào)資增加等。其中,其中基本支出169.82萬元,占47.31%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出189.13萬元,占比52.69%,主要用于保障政務(wù)服務(wù)大廳運行等。
四、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預(yù)算358.95萬元。收入按資金來源均為一般公共預(yù)算撥款;按資金年度均為當年財政撥款收入。支出按功能分類均為一般公共服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款情況
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算撥款358.95萬元,比2017年預(yù)算撥款增加25.1萬元,增長7.5%,增長原因主要是職工調(diào)資增加等。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出358.95萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算358.95元,比2017年預(yù)算增加25.1萬元,增長7.5%,增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運行”預(yù)算358.95萬元,主要用于保障中心機關(guān)和大廳正常運轉(zhuǎn)的支出。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出169.82萬元,其中工資福利支出132.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出23.07萬元,主要包括:辦公費、物業(yè)管理費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助11.03萬元,主要包括:獎勵金、其他對個人和家庭補助等。資本性支出3萬元,主要包括:信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排215.2萬元,用于保障中心機構(gòu)及大廳日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。
(二)政府采購情況。2018年根據(jù)實際工作需要,安排政府采購預(yù)算額度1.95萬元,用于采購辦公電腦,擬從項目支出中的政務(wù)中心運行費用中安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市政務(wù)服務(wù)中心沒有保留車輛,沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備,沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車;未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
(四)績效目標設(shè)置情況。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。