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          索引號: 0000001070200/201708-00027 組配分類: 部門決算情況
          發(fā)布機構: 市人大辦 主題分類:  / 公告
          名稱: 宣城市人大辦2016年部門決算情況 文號:
          發(fā)布日期: 2017-08-15
          索引號: 0000001070200/201708-00027
          組配分類: 部門決算情況
          發(fā)布機構: 市人大辦
          主題分類:  / 公告
          名稱: 宣城市人大辦2016年部門決算情況
          文號:
          發(fā)布日期: 2017-08-15
          宣城市人大辦2016年部門決算情況
          發(fā)布時間:2017-08-15 00:00 來源:市政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

          一、部門主要職能

          1. 負責市人大辦、市人大常委會各類重要會議的會務工作;機關文電、檔案、保密、文印和辦公自動化工作。
          2. 根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排,聯(lián)絡、協(xié)調機關各部門的工作,督辦常委會領導交辦的重要事項。
          3. 組織辦理市人大代表提出的建議、批評、意見,辦理人民來信,接待人民群眾來訪。
          4. 審核市人大常委會、市人大常委會黨組文稿。
          5. 負責市人大常委會機關人事管理、政治思想教育和組織建設,負責機關退休人員的服務管理工作。
          6. 負責市人大常委會機關安全保衛(wèi)、行政事務管理及后勤服務工作。
          7. 負責省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關負責同志因公來我市的接待工作。
          8. 負責常委會領導交辦的其他工作。

          二、部門決算單位構成

              從決算單位構成看,宣城市人大辦2016年度部門決算只包括

          辦公室本級決算,無所屬事業(yè)單位決算。 

          1上.JPG1下.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG

           

          四、市人大辦2016年度部門決算說明

           ?。ㄒ唬?016年度收入支出決算情況說明

            2016年度收入總計1162.73萬元(含年初結轉結余),支出總計1162.73萬元(含年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加164.13萬元,增長16.44%,主要原因:一是人員增加及正常晉級調整工資等因素導致的人員經(jīng)費增加;二是年中增開開一次人代會,會議費增加。

           ?。ǘ?016年度收入決算情況說明

            本年收入合計1162.73萬元,其中財政撥款收入1012.73萬元,年初結轉和結余150萬元。

           ?。ㄈ?016年度支出決算情況說明

            本年支出合計1111.9萬元,其中基本支出747.03萬元,占67.18%;項目支出364.87萬元,占32.82%。年末結轉和結余50.83萬元。

           ?。ㄋ模?016年度財政撥款收入支出決算情況說明

            2016年度財政撥款收入總計1162.73萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1162.73萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加 164.13萬元,增長16.44%,主要原因:一是人員增加及正常晉級調整工資等因素導致的人員經(jīng)費增加;二是年中增開一次人代會,會議費增加。

            (五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

            1.財政撥款收入決算總體情況

            2016年度一般公共預算財政撥款收入1162.73萬元,占本年收入的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款收入增加164.13萬元,增長 16.44%。主要原因一是人員增加及正常晉級調整工資等因素導致的統(tǒng)發(fā)工資增加;二是年中增開一次人代會,會議費撥款增加。

            2.財政撥款支出決算總體情況

            與上年決算數(shù)相比:2016年度財政撥款支出1162.73 萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加 164.13萬元,增長16.44%。主要原因:一是人員增加及正常晉級調整工資等因素導致的人員經(jīng)費增加;二是年中增開一次人代會,會議費增加。

            與年初預算數(shù)相比:2016年度財政撥款支出年初預算為626.41萬元,支出決算為1111.9萬元,完成年初預算的177.50%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是在職人員工資及退休費調整;二是聘用人員的工資福利支出;三是人代會經(jīng)費作為專項經(jīng)費下?lián)?,不在年初預算內(nèi)。其中基本支出747.03萬元,占67.18%;項目支出364.87萬元,占32.82%。

           ?。?016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2016年度財政撥款基本支出747.02萬元,其中人員經(jīng)費522.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、 退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費 224.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

            (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

            市人大辦2016年度沒有政府性基金收入和支出。

            (八)、其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經(jīng)費。

            2016年度宣城市人大辦機關運行經(jīng)費224.52萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

            2.政府采購情況。

            2016年度宣城市人大辦政府采購支出總額10.95萬元,全部為政府采購貨物支出。

            3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

            截止到2016年12月31日,宣城市人大辦車輛全部無償調撥至市機關事務管理局。

            五、名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

           ?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

           ?。ㄈC關運行經(jīng)費:關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

           

           

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