索引號: | 0000001070200/201708-00041 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 市紀委 | 主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市紀委監(jiān)察局2016年部門決算情況 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
索引號: | 0000001070200/201708-00041 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 市紀委 |
主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市紀委監(jiān)察局2016年部門決算情況 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
一、部門主要職能
市紀委機關與市監(jiān)察局合署辦公,履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能,在省紀委和市委的領導下,對市委全面負責。市監(jiān)察局屬于市政府序列,為市政府組成部門,接受市政府領導。主要職責:
(一) 主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實上級黨委、紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實黨風廉政建設責任制。
(二) 主管全市行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實上級政府、監(jiān)察機關和市委、市政府有關行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國家公務員和各縣市區(qū)人民政府及其負責人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展計劃及上級政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。
(三) 負責檢查并處理市直各部門、各單位,各縣市區(qū)黨的組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。
(四) 負責調查處理市政府各部門及其國家公務員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及縣市區(qū)人民政府及其負責人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀的行為;受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀律行為的控告、檢舉,受理行政監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴。
(五) 負責上級黨委、政府和市委、市政府關于政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作指示、規(guī)定的貫徹落實;組織開展全市政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作專項治理;查處政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作中發(fā)現的違紀違規(guī)問題。
(六) 負責作出關于維護黨紀、政紀的決定,制定黨風黨紀和廉政教育規(guī)劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育;組織和指導全市紀檢、監(jiān)察干部的培訓工作。
(七) 負責對全市黨的紀檢工作和行政監(jiān)察工作的政策研究及有關問題的調查研究,擬定全市黨風廉政建設的有關政策規(guī)定。
(八) 對全市各級政府和市政府各部門制定的有關政策、法規(guī)情況進行調查研究,對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監(jiān)察機關不適當的決定和規(guī)定。
(九) 會同市直各部門黨組(黨委)和各縣市區(qū)黨委、政府,做好紀檢、監(jiān)察干部的管理工作,審核縣市區(qū)紀委領導班子和監(jiān)察局領導干部人選;負責市紀委、市監(jiān)察局派駐市直各部門紀檢組、監(jiān)察室主要負責人的提名、考察,并提出調整、交流和任免意見,審核市直有關單位內設紀檢、監(jiān)察機構主要負責人人選。
(十) 承辦上級紀檢、監(jiān)察機關和市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,宣城市紀委監(jiān)察局2016年度部門決算包括本級決算(含市紀委監(jiān)察局機關、市委巡察辦、市黨風廉政教育中心),與預算比較,增加1戶。為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度,根據省委巡視辦、市委要求,經市委“五人小組”會議決定,設立市委巡察辦,正縣級,內設三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設在市紀委,人員編制增加。
納入宣城市紀委監(jiān)察局2016年度部門決算編制范圍的單位共3個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
市紀委監(jiān)察局機關 |
2 |
市委巡察辦 |
3 |
市黨風廉政教育中心 |
三、宣城市紀委監(jiān)察局2016年度部門決算報表
收入支出決算公開表
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財決公開01表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
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|
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1,798.24 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
1,673.82 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
100.12 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
24.30 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,798.24 |
本年支出合計 |
58 |
1,798.24 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結轉和結余 |
27 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結轉和結余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
1,798.24 |
總計 |
65 |
1,798.24 |
收入決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
財決公開02表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運行 |
1,668.17 |
1,668.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務支出 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算公開表
|
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|
|
財決公開03表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運行 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務支出 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開04表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,798.24 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,798.24 |
本年支出合計 |
55 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計 |
29 |
1,798.24 |
總計 |
60 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開05表 |
|||||||||
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2011101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
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一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 |
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財決公開06表 |
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部門:宣城市紀律檢查委員會 |
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金額單位:萬元 |
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人員經費 |
公用經費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
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|
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301 |
工資福利支出 |
472.01 |
302 |
商品和服務支出 |
240.39 |
310 |
其他資本性支出 |
60.81 |
|
||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
154.92 |
30201 |
辦公費 |
128.02 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
262.73 |
30202 |
印刷費 |
3.94 |
31002 |
辦公設備購置 |
23.43 |
|
||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
12.52 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
4.28 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.11 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
21.72 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
1.00 |
30206 |
電費 |
3.99 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
37.38 |
|
||||||||||||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
3.47 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
14.84 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.36 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
265.14 |
30211 |
差旅費 |
36.49 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
83.38 |
30213 |
維修(護)費 |
1.18 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
3.44 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
14.22 |
30215 |
會議費 |
4.36 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
5.98 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
8.26 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30309 |
獎勵金 |
62.56 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
6.33 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30311 |
住房公積金 |
91.28 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30312 |
提租補貼 |
13.70 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
24.68 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
9.79 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
人員經費合計 |
737.15 |
公用經費合計 |
301.20 |
|
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|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 |
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財決公開07表 |
部門:宣城市紀律檢查委員會 |
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|
金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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備注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據。
四、宣城市紀委監(jiān)察局2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1798.24萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計1798.24萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加258.27萬元,增長16.77%,主要原因:一是市紀委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革,認真落實“兩個責任”,堅決把紀律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風廉政建設和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度,根據省委巡視辦、市委要求,經市委“五人小組”會議決定,設立市委巡察辦,正縣級,內設三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設在市紀委,人員編制增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1798.24萬元,其中:財政撥款收入1798.24萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1798.24萬元,其中:基本支出1038.36萬元,占57.7%;項目支出759.88萬元,占42.3%;經營支出0萬元,占0%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1798.24萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1798.24萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加258.27萬元,增長16.77%,主要原因:一是市紀委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革,認真落實“兩個責任”,堅決把紀律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風廉政建設和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度,根據省委巡視辦、市委要求,經市委“五人小組”會議決定,設立市委巡察辦,正縣級,內設三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設在市紀委,人員編制增加。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款收入1798.24萬元,占本年收入的100%,一般公共預算財政撥款收入增加258.27萬元,增長16.77%。主要原因:一是市紀委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革,認真落實“兩個責任”,堅決把紀律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風廉政建設和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度,根據省委巡視辦、市委要求,經市委“五人小組”會議決定,設立市委巡察辦,正縣級,內設三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設在市紀委,人員編制增加。
2016年度財政撥款支出1798.24萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加258.27萬元,增長16.77%。主要原因:一是市紀委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革,認真落實“兩個責任”,堅決把紀律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風廉政建設和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度,根據省委巡視辦、市委要求,經市委“五人小組”會議決定,設立市委巡察辦,正縣級,內設三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設在市紀委,人員編制增加。
2016年度財政撥款支出年初預算為1539.97萬元,支出決算為1798.24萬元,完成年初預算的116.8%。決算數大于預算數的主要原因:一是市紀委監(jiān)察局深入貫徹落實中紀委和省紀委全會精神,落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求,嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,深化紀檢體制改革,認真落實“兩個責任”,堅決把紀律挺在前面,正確運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,馳而不息糾正“四風”,堅定不移懲治腐敗,推動黨風廉政建設和反腐敗工作取得新的進展和成效;二是加大黨風廉政建設巡察力度,開展常規(guī)巡察、專項巡察,實現巡察全覆蓋,為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度,根據省委巡視辦、市委要求,經市委“五人小組”會議決定,設立市委巡察辦,正縣級,內設三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設在市紀委,人員編制增加。其中基本支出1038.36萬元,占57.7%;項目支出759.88萬元,占42.3%。具體情況如下:
(1)一般公共服務基本支出。紀檢監(jiān)察事務中行政運行,年初預算為511.7萬元,支出決算為712.74萬元,完成年初預算的139.3%,主要原因是為適應黨風廉政建設新形勢,切實加大全市巡察力度,根據省委巡視辦、市委要求,經市委“五人小組”會議決定,設立市委巡察辦,正縣級,內設三個正縣級巡察組,為市委工作部門,設在市紀委,人員編制增加。用于在職人員工資福利支出、機關保障辦公運行經費支出,
(2)社會保障和就業(yè)支出。年初預算為100.12萬元,支出決算為100.12萬元,完成年初預算的100%,主要原因是用于局機關離退休人員退休費支出。
(3)農林水支出。年初預算為24.30萬元,支出決算為24.3萬元,完成年初預算的100%,主要原因是包保扶貧村、扶貧戶脫貧攻堅任務。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出1038.35萬元,其中人員經費737.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、提租補貼;公用經費301.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宣城市紀委監(jiān)察局2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2016年度宣城市紀委監(jiān)察局機關運行經費240.39萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
2016年度宣城市紀委監(jiān)察局政府采購支出總額60.81萬元,其中:政府采購貨物支出35.11萬元,政府采購工程支出25.70萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。
截止到2016年12月31日,宣城市紀委監(jiān)察局共有車輛5輛,其中一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛不為0的車型);單位價值200萬以上的大型設備0臺(套)。
4.預算績效管理工作開展情況
2016年,宣城市紀委監(jiān)察局按照指向明確、合理可行的原則,對15個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金225.5萬元。全年共組織對15個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金225.5萬元。評價結果顯示,達到了預期績效目標。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
(二) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
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